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樸老師進(jìn) D級(jí)納稅人發(fā)票增量預(yù)繳增值稅和附加稅后次月收到退的增值稅和附加稅,那次月的增值稅申報(bào)表里收到退的增值稅和附加稅的金額在增值稅申報(bào)表里填哪?

2025-09-11 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-11 16:53

增值稅:填《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)》對(duì)應(yīng)預(yù)繳欄(如銷售不動(dòng)產(chǎn)等),負(fù)數(shù)體現(xiàn)退回,主表 “分次預(yù)繳稅額” 等欄次同步調(diào)整。 附加稅:申報(bào)時(shí)手動(dòng)調(diào)整計(jì)稅依據(jù)(扣減增值稅退回部分),系統(tǒng)重新計(jì)算。

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增值稅:填《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)》對(duì)應(yīng)預(yù)繳欄(如銷售不動(dòng)產(chǎn)等),負(fù)數(shù)體現(xiàn)退回,主表 “分次預(yù)繳稅額” 等欄次同步調(diào)整。 附加稅:申報(bào)時(shí)手動(dòng)調(diào)整計(jì)稅依據(jù)(扣減增值稅退回部分),系統(tǒng)重新計(jì)算。
2025-09-11
同學(xué),你好
這個(gè)不填寫的
2025-08-11
收到退的 5 月預(yù)繳增值稅:借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(已交稅金) 收到退的 5 月預(yù)繳附加稅(如城建稅、教育費(fèi)附加等):借:銀行存款貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交城建稅(或教育費(fèi)附加等)同時(shí)沖減原計(jì)提分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交城建稅(或教育費(fèi)附加等)貸:稅金及附加
2025-09-29
你好,增值稅的在附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額,需要抵扣的在主表28欄里面填寫,然后附加稅的不用單獨(dú)填寫,你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。
2022-09-02
所屬期是5月份嘛?如果是的話,附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫9174.31。然后主表里面也是填寫這個(gè)金額28行附加稅的,不用填寫你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。
2024-06-12
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