就是說關(guān)于這個車啊,你再開票的時候,他有一個價格,如果說你那個價格低于成本價,那么這個時候就會顯示過低就會有風(fēng)險。
我請教一個購車抵稅的問題,我現(xiàn)在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報(bào)到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進(jìn)項(xiàng),老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務(wù)那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒有銷項(xiàng)有用嗎?可以等到有銷項(xiàng)時抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉鲑u,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預(yù)付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做啊!十分感謝
老師,我有個問題想問,我現(xiàn)在就是進(jìn)入了一個加工企業(yè)生產(chǎn)汽車內(nèi)飾用品的,今天去的時候,老師,老板要求做兩套賬,然后我今天下午翻了一下他以前的那個憑證,我覺得他們的支出收入都挺合理的,不知道他為啥要做兩套賬,就是老板經(jīng)常用私戶收現(xiàn)金,他們的微信二維碼都是老板的私戶。我應(yīng)該怎么說服老板呢?我今天就說為啥要做兩套賬呢?你這些收入支出完全可以做一套賬,你就做你的真賬,到時候有的啥費(fèi)用確實(shí)沒有合理的支出憑證發(fā)票的話調(diào)增就行了嘛。他們是一般納稅人企業(yè),其實(shí)他們的每年的應(yīng)納稅所得額不多,都超不過兩百多萬,但是人家對方要求他們開13%稅率的發(fā)票,所以他們就注冊了一般納稅人。
老師 這臺車18萬(含稅)進(jìn)項(xiàng),我們二網(wǎng)采購給了我16.5萬,但是假設(shè)開16.5萬車購稅買不過去顯示價格過低,我們老板意思要求他們車廂3.5萬從我們公戶匯入車廂廠,車廂廠給我們開票。那我們就給他這臺車開20萬、 我想知道1.老板是為了彌補(bǔ)進(jìn)項(xiàng) ,可這樣劃算嗎?2.我個人覺得我進(jìn)項(xiàng)18 我開20 首先增值2萬(含稅)還有附加稅以及企業(yè)所得稅。對方開的3.5(含稅價)進(jìn)項(xiàng)是4026元? 怎么來衡量不懂呢
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒動,利潤表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應(yīng)商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會不會減少。在利潤表里資產(chǎn)損失會在哪個科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫存表的入庫數(shù)據(jù),出庫數(shù)據(jù),和庫存數(shù)據(jù),加個公式嗎?
老師,麻煩問下上游公司申請發(fā)票額度還需要下游公司確認(rèn)合同嗎?
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤了,不多就幾百,為什么這個就不能分配利潤呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤分配呢?
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
那么你現(xiàn)在考慮的是,如果說這個開了那個進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,你可以少交多少稅來進(jìn)行決定。
我想來衡量下 老板決定叫人開的進(jìn)項(xiàng) 到底劃算不劃算。
這個要看一下你開鏡像的話,對方多收你多少錢呢。
不收我們錢,老師請您在看下 之前我發(fā)的。老板叫這二網(wǎng) 購買的車廂款轉(zhuǎn)到我公司,我們替他代買3.5萬。 叫我開銷項(xiàng)20萬。
首先啊,你這里去衡量的話,首先你要看一下你給他開了20萬的那個發(fā)票的話啊,因?yàn)槟阋_定了銷項(xiàng),同時你有鏡像,那么你還要加2萬的增值。那么增值稅對應(yīng)還有附加稅,這些都是你多承擔(dān)的稅,如果說他不額外補(bǔ)錢給你,你這種肯定就劃不來。
進(jìn)項(xiàng)18萬 銷項(xiàng)20 我產(chǎn)生的費(fèi)用2萬增至以及附加稅對吧。 附加稅是按照2萬依據(jù)基礎(chǔ)*12%(附加稅)對吧
如果說他不額外補(bǔ)錢給你,你這種肯定就劃不來。老師麻煩能計(jì)算下 對方得至少補(bǔ)多少金額嗎
需要補(bǔ)的金額就是你要多交的增值稅、附加稅和所得稅。
進(jìn)項(xiàng)18萬 銷項(xiàng)20 我產(chǎn)生的費(fèi)用2萬增至以及附加稅對吧。 附加稅是按照2萬依據(jù)基礎(chǔ)*12%(附加稅)對吧 這句話對不對
這句話是對的,但是你還沒有考慮所得稅,所得稅也是要補(bǔ)的。
那我們替二網(wǎng)代收代付的車廂款3.5萬。由車廂廠開我們公司,這環(huán)節(jié)我是不是賺了4026萬進(jìn)項(xiàng)稅?這對不對
這個環(huán)節(jié)是對的,沒問題。
那企業(yè)所得稅怎么考慮?這一塊 還能拿增值2萬*0.25?
老師 我可以不可以這樣理解, (替二網(wǎng)代收代付的車廂款3.5萬這個環(huán)節(jié),咱公司就賺了進(jìn)項(xiàng)稅)我應(yīng)該交的稅額 應(yīng)該拿增值2萬-這個賺來的進(jìn)項(xiàng)稅剩余的部分我應(yīng)該交附加稅以及企業(yè)所得稅 這樣理解對不對
對的對的后面的理解是對的。