你好 1、上月我公司外購了一件商品,轉賣了出去,由于上月還未收到發(fā)票,就按雙方對賬單暫估結轉成本了,這月收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)結轉的成本多了,請問要怎么沖減,分錄是如何做? 把多做的金額沖了就可以了 借:主營業(yè)務成本 (紅字) 貸:庫存商品(紅字) 2、車間升級改造,購進了智能生產(chǎn)線,現(xiàn)收到設備供應商發(fā)票(軟件系統(tǒng)發(fā)票+設備儀器發(fā)票),我是先入在建工程,等完工后,再全部轉入固定資產(chǎn)嗎?軟件系統(tǒng)的發(fā)票不同另外做吧。 軟件直接計入無形資產(chǎn) 設備先計入在建工程,安裝完工后計入固定資產(chǎn)
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務,但是每個月的每個項目進度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進項發(fā)票也只能抵扣對應的項目嗎?我看了建安業(yè)的實操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進固定資產(chǎn)然后轉入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續(xù)使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
為東方公司作以下賬處處理。15月5日方公司向工商銀行借202、15日,東方公司用銀行存款5萬元。31司從司購料一批采購票上記載貨款為60000元,增值稅70部用轉支付,料尚未驗收入庫。45月25日,東方公司從銀行提取現(xiàn)金0,。5528日司銷售件售00元,增值稅13%稅即通過銀行收回。6、20日,以銀行存款支付產(chǎn)品展覽費1000元。7、28日,東方公司18日從宏遠公司購入的A材料驗收入庫。8、31日,結轉本月已銷售A產(chǎn)品110件的實際本,單位生產(chǎn)成本280元。9、31日,計算本月應交城市維護建設稅11000元。10計提本月應負擔的短期借款利息1200元。四線案例題(每題10分,總分20分)資料1、2018年10月20日,“仁衛(wèi)業(yè)限責任公人員張某在辦理報銷工作中,收到兩張光明公司開具的銷貨發(fā)票均有更改跡象:其中一張發(fā)票更改了用途,另一張發(fā)票更改了金額。兩張發(fā)票均蓋有光明公司的單位印章。張某全部予以報銷。這種做法正確嗎?資料2、你是仁衛(wèi)藥業(yè)有限責任公司的一名銷售部門員工,現(xiàn)公司派你到北京出差學習4天,出差預估計要花費8000元左右。你于2022年1月10
今明會環(huán)州尋分所不樓了華興公司2016年度財務報表審計業(yè)務,2016年1月派注冊會計師李明等進行年報預申,李明在對華興公司51-10月報表相關的內(nèi)部控制進行控制測試時,了解到華興公司系購與什放儲環(huán)中的欄制話動有:1)公司規(guī)定采購物資須由請購部門縮制請購單,經(jīng)請購部門經(jīng)理批準后,送采購部門。但注冊會計師發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)車間主管張院根據(jù)車河需要續(xù)制了二式三聯(lián)購買機器配什的訂購單,直接向供貨方訂購機器配什,第一聯(lián)交供貨方,第二聯(lián)辦公室留存,第三聯(lián)交驗收部門。(2)公司規(guī)定采購金額在10萬元以下的,由采購部經(jīng)理批準,采購金額超過10萬元的,由,總經(jīng)理批準。由于總經(jīng)理出差而生產(chǎn)車間又急需采購設備配什,采購部經(jīng)理多次批準了單筆金額超過10萬元的采購申請。(3)采購完成后,由采購部門指定采購部業(yè)務人員進行驗收,并編制一式多聯(lián)的未連續(xù)編號的驗收單。(4)物資驗收后,由驗收部門通知加工車間主管張曉,將機器配件轉運到生產(chǎn)車間的物資存放,點,車問物資管理員王鑫清,點后在庫存配件賬上直接登記所收到的配件數(shù)量,并根據(jù)工人報出的更換配件需要直接發(fā)出配件。(5)應付憑單部門核對供應商發(fā)票、驗收單和采
老師晚上好!現(xiàn)在公司要求做一盤內(nèi)賬!我們公司做零售電子設備和系統(tǒng)集成項目工程的!領導的要求是!零售的不管有沒有開發(fā)票,只要是送貨給對方,有了送貨單,就要計入應收賬款!項目只要有了合同就要確認應收賬款!如果最后合同金額有變再調(diào)整!想問一下!如果是這個思路!例如我1月份送了100元貨給A公司,其實!我4月份才開票給A公司,賬款暫時沒有收到!另外我1月份有一個項目合同是10萬元B公司的!3月份才開2萬元的票!4月份收到2萬元的項目款!后面說合同實際只有98000元!這樣兩種情況我要如何做賬呢?我們準備用金蝶軟件做!會計分錄應該怎么寫了!需要注意些什么呢?謝謝啦!
老師,你好,我有兩個問題想咨詢一下:1、上月我公司外購了一件商品,轉賣了出去,由于上月還未收到發(fā)票,就按雙方對賬單暫估結轉成本了,這月收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)結轉的成本多了,請問要怎么沖減,分錄是如何做?2、車間升級改造,購進了智能生產(chǎn)線,現(xiàn)收到設備供應商發(fā)票(軟件系統(tǒng)發(fā)票+設備儀器發(fā)票),我是先入在建工程,等完工后,再全部轉入固定資產(chǎn)嗎?軟件系統(tǒng)的發(fā)票不同另外做吧。
老師你好,是個商貿(mào)企業(yè),你說單位名下的車買點,單位能開票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務,中間賺的服務費,和主營沒關系,請問怎么記賬
老師你好,我看以前的會計報的增值稅稅負率是0.16%,她說下個月單位要購進二手車,可能要少交增值稅,稅這是什么原理啊,
賬戶里的投資款什么時候可以轉股東手里
公司只用應付賬款來核算內(nèi)部單位的往來。怎么知道對方是欠我錢還是欠我票?請教老師
老師我們公司銷售柜子,工人上門安裝,支付工人的安裝費怎么寫分錄
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開始申報個稅應該,但是一直申報失敗,怎么弄呢
購買二手貨車四萬左右,沒票,可以入固定資產(chǎn)嗎
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬元,稅額13%,退稅額9%,可以申請的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個賬要如何處理,還需要交那些稅?
問題1明白了,問題2的無形資產(chǎn),是從次月開始計提折舊,還是等在建工程轉入固定資產(chǎn)后,才開始計提折舊?
按照規(guī)定當月新增的無形資產(chǎn)當月就要開始計提折舊。 你這里要保持一致的,可以等固定資產(chǎn)安裝完成后入無形資產(chǎn)。
如果等固定資產(chǎn)安裝后再入無形資產(chǎn)的話,那我現(xiàn)在應該掛在哪個科目里?
你可以先不掛賬,設備安裝完成后再入賬。
但我發(fā)票已經(jīng)抵扣認證了
你這個設備安裝時間短的,比如當月就可以安裝完成,無形資產(chǎn)入賬計提攤銷也可以的。 無形資產(chǎn)攤銷始終比固定資產(chǎn)折舊早一個月的。
好的,明白了,謝謝老師
好的,同學不客氣哈。