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老師,你好,我有兩個(gè)問題想咨詢一下:1、上月我公司外購了一件商品,轉(zhuǎn)賣了出去,由于上月還未收到發(fā)票,就按雙方對賬單暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這月收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本多了,請問要怎么沖減,分錄是如何做?2、車間升級改造,購進(jìn)了智能生產(chǎn)線,現(xiàn)收到設(shè)備供應(yīng)商發(fā)票(軟件系統(tǒng)發(fā)票+設(shè)備儀器發(fā)票),我是先入在建工程,等完工后,再全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?軟件系統(tǒng)的發(fā)票不同另外做吧。

2025-09-11 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-11 15:48

你好 1、上月我公司外購了一件商品,轉(zhuǎn)賣了出去,由于上月還未收到發(fā)票,就按雙方對賬單暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這月收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本多了,請問要怎么沖減,分錄是如何做? 把多做的金額沖了就可以了 借:主營業(yè)務(wù)成本 (紅字) 貸:庫存商品(紅字) 2、車間升級改造,購進(jìn)了智能生產(chǎn)線,現(xiàn)收到設(shè)備供應(yīng)商發(fā)票(軟件系統(tǒng)發(fā)票+設(shè)備儀器發(fā)票),我是先入在建工程,等完工后,再全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?軟件系統(tǒng)的發(fā)票不同另外做吧。 軟件直接計(jì)入無形資產(chǎn) 設(shè)備先計(jì)入在建工程,安裝完工后計(jì)入固定資產(chǎn)

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快賬用戶9309 追問 2025-09-11 15:59

問題1明白了,問題2的無形資產(chǎn),是從次月開始計(jì)提折舊,還是等在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,才開始計(jì)提折舊?

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齊紅老師 解答 2025-09-11 16:01

按照規(guī)定當(dāng)月新增的無形資產(chǎn)當(dāng)月就要開始計(jì)提折舊。 你這里要保持一致的,可以等固定資產(chǎn)安裝完成后入無形資產(chǎn)。

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快賬用戶9309 追問 2025-09-11 16:03

如果等固定資產(chǎn)安裝后再入無形資產(chǎn)的話,那我現(xiàn)在應(yīng)該掛在哪個(gè)科目里?

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齊紅老師 解答 2025-09-11 16:08

你可以先不掛賬,設(shè)備安裝完成后再入賬。

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快賬用戶9309 追問 2025-09-11 16:09

但我發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了

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齊紅老師 解答 2025-09-11 16:12

你這個(gè)設(shè)備安裝時(shí)間短的,比如當(dāng)月就可以安裝完成,無形資產(chǎn)入賬計(jì)提攤銷也可以的。 無形資產(chǎn)攤銷始終比固定資產(chǎn)折舊早一個(gè)月的。

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快賬用戶9309 追問 2025-09-11 16:14

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-09-11 16:20

好的,同學(xué)不客氣哈。

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你好 1、上月我公司外購了一件商品,轉(zhuǎn)賣了出去,由于上月還未收到發(fā)票,就按雙方對賬單暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這月收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本多了,請問要怎么沖減,分錄是如何做? 把多做的金額沖了就可以了 借:主營業(yè)務(wù)成本 (紅字) 貸:庫存商品(紅字) 2、車間升級改造,購進(jìn)了智能生產(chǎn)線,現(xiàn)收到設(shè)備供應(yīng)商發(fā)票(軟件系統(tǒng)發(fā)票+設(shè)備儀器發(fā)票),我是先入在建工程,等完工后,再全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?軟件系統(tǒng)的發(fā)票不同另外做吧。 軟件直接計(jì)入無形資產(chǎn) 設(shè)備先計(jì)入在建工程,安裝完工后計(jì)入固定資產(chǎn)
2025-09-11
同學(xué)你好 1.需要有進(jìn)度表,讓項(xiàng)目部給你吧 2.對的,專用發(fā)票不能混抵 3.對的可以先計(jì)入固定資產(chǎn)然后折舊計(jì)入對應(yīng)工程的成本 哪個(gè)項(xiàng)目用就計(jì)入哪個(gè)
2021-07-01
這個(gè)需要紅沖的,因?yàn)闆]有發(fā)票,入賬也要繳納所得稅的 這個(gè)能開發(fā)票來嗎
2020-10-19
你好,你這個(gè)情況需要做2套賬,根據(jù)你們領(lǐng)導(dǎo)的思路正常確認(rèn)收入成本做一套,根據(jù)一般實(shí)操要求的開發(fā)票才確認(rèn)收入成本做一套賬的
2024-05-09
您好,您的做法是對的,研發(fā)費(fèi)用是一個(gè)利潤表科目,可以通過管理費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行拆分得出來 前期歸集通過研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出、資本化支出進(jìn)行歸集,之后費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 資本化支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)科目
2019-12-24
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