你好 1、上月我公司外購了一件商品,轉(zhuǎn)賣了出去,由于上月還未收到發(fā)票,就按雙方對賬單暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這月收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本多了,請問要怎么沖減,分錄是如何做? 把多做的金額沖了就可以了 借:主營業(yè)務(wù)成本 (紅字) 貸:庫存商品(紅字) 2、車間升級改造,購進(jìn)了智能生產(chǎn)線,現(xiàn)收到設(shè)備供應(yīng)商發(fā)票(軟件系統(tǒng)發(fā)票+設(shè)備儀器發(fā)票),我是先入在建工程,等完工后,再全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?軟件系統(tǒng)的發(fā)票不同另外做吧。 軟件直接計(jì)入無形資產(chǎn) 設(shè)備先計(jì)入在建工程,安裝完工后計(jì)入固定資產(chǎn)

你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內(nèi)賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現(xiàn)在買了軟件回來,打算從第一筆業(yè)務(wù)開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業(yè)務(wù),但是每個(gè)月的每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認(rèn)收入?2、我們每個(gè)項(xiàng)目是獨(dú)立核算的,那每個(gè)項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對應(yīng)的項(xiàng)目嗎?我看了建安業(yè)的實(shí)操 ,發(fā)票這一塊沒看懂3、我們項(xiàng)目上的買的一些機(jī)器,金額幾千到一萬多不等,我是計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎?還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工?也需要累計(jì)折舊,這個(gè)機(jī)器一個(gè)項(xiàng)目做完了,可以移到另外一個(gè)項(xiàng)目上繼續(xù)使用,那移到另外一個(gè)工地的分錄我知道怎么做,那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個(gè)項(xiàng)目成本嗎?
為東方公司作以下賬處處理。15月5日方公司向工商銀行借202、15日,東方公司用銀行存款5萬元。31司從司購料一批采購票上記載貨款為60000元,增值稅70部用轉(zhuǎn)支付,料尚未驗(yàn)收入庫。45月25日,東方公司從銀行提取現(xiàn)金0,。5528日司銷售件售00元,增值稅13%稅即通過銀行收回。6、20日,以銀行存款支付產(chǎn)品展覽費(fèi)1000元。7、28日,東方公司18日從宏遠(yuǎn)公司購入的A材料驗(yàn)收入庫。8、31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷售A產(chǎn)品110件的實(shí)際本,單位生產(chǎn)成本280元。9、31日,計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅11000元。10計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息1200元。四線案例題(每題10分,總分20分)資料1、2018年10月20日,“仁衛(wèi)業(yè)限責(zé)任公人員張某在辦理報(bào)銷工作中,收到兩張光明公司開具的銷貨發(fā)票均有更改跡象:其中一張發(fā)票更改了用途,另一張發(fā)票更改了金額。兩張發(fā)票均蓋有光明公司的單位印章。張某全部予以報(bào)銷。這種做法正確嗎?資料2、你是仁衛(wèi)藥業(yè)有限責(zé)任公司的一名銷售部門員工,現(xiàn)公司派你到北京出差學(xué)習(xí)4天,出差預(yù)估計(jì)要花費(fèi)8000元左右。你于2022年1月10
今明會(huì)環(huán)州尋分所不樓了華興公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)業(yè)務(wù),2016年1月派注冊會(huì)計(jì)師李明等進(jìn)行年報(bào)預(yù)申,李明在對華興公司51-10月報(bào)表相關(guān)的內(nèi)部控制進(jìn)行控制測試時(shí),了解到華興公司系購與什放儲(chǔ)環(huán)中的欄制話動(dòng)有:1)公司規(guī)定采購物資須由請購部門縮制請購單,經(jīng)請購部門經(jīng)理批準(zhǔn)后,送采購部門。但注冊會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn),生產(chǎn)車間主管張?jiān)焊鶕?jù)車河需要續(xù)制了二式三聯(lián)購買機(jī)器配什的訂購單,直接向供貨方訂購機(jī)器配什,第一聯(lián)交供貨方,第二聯(lián)辦公室留存,第三聯(lián)交驗(yàn)收部門。(2)公司規(guī)定采購金額在10萬元以下的,由采購部經(jīng)理批準(zhǔn),采購金額超過10萬元的,由,總經(jīng)理批準(zhǔn)。由于總經(jīng)理出差而生產(chǎn)車間又急需采購設(shè)備配什,采購部經(jīng)理多次批準(zhǔn)了單筆金額超過10萬元的采購申請。(3)采購?fù)瓿珊?,由采購部門指定采購部業(yè)務(wù)人員進(jìn)行驗(yàn)收,并編制一式多聯(lián)的未連續(xù)編號的驗(yàn)收單。(4)物資驗(yàn)收后,由驗(yàn)收部門通知加工車間主管張曉,將機(jī)器配件轉(zhuǎn)運(yùn)到生產(chǎn)車間的物資存放,點(diǎn),車問物資管理員王鑫清,點(diǎn)后在庫存配件賬上直接登記所收到的配件數(shù)量,并根據(jù)工人報(bào)出的更換配件需要直接發(fā)出配件。(5)應(yīng)付憑單部門核對供應(yīng)商發(fā)票、驗(yàn)收單和采
老師晚上好!現(xiàn)在公司要求做一盤內(nèi)賬!我們公司做零售電子設(shè)備和系統(tǒng)集成項(xiàng)目工程的!領(lǐng)導(dǎo)的要求是!零售的不管有沒有開發(fā)票,只要是送貨給對方,有了送貨單,就要計(jì)入應(yīng)收賬款!項(xiàng)目只要有了合同就要確認(rèn)應(yīng)收賬款!如果最后合同金額有變再調(diào)整!想問一下!如果是這個(gè)思路!例如我1月份送了100元貨給A公司,其實(shí)!我4月份才開票給A公司,賬款暫時(shí)沒有收到!另外我1月份有一個(gè)項(xiàng)目合同是10萬元B公司的!3月份才開2萬元的票!4月份收到2萬元的項(xiàng)目款!后面說合同實(shí)際只有98000元!這樣兩種情況我要如何做賬呢?我們準(zhǔn)備用金蝶軟件做!會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫了!需要注意些什么呢?謝謝啦!
老師,你好,我有兩個(gè)問題想咨詢一下:1、上月我公司外購了一件商品,轉(zhuǎn)賣了出去,由于上月還未收到發(fā)票,就按雙方對賬單暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這月收到發(fā)票,發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本多了,請問要怎么沖減,分錄是如何做?2、車間升級改造,購進(jìn)了智能生產(chǎn)線,現(xiàn)收到設(shè)備供應(yīng)商發(fā)票(軟件系統(tǒng)發(fā)票+設(shè)備儀器發(fā)票),我是先入在建工程,等完工后,再全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?軟件系統(tǒng)的發(fā)票不同另外做吧。
老師,公司注冊資本,200 萬,沒實(shí)繳,減資有風(fēng)險(xiǎn)嗎
甲公司(國企)4月收縣立中學(xué){公司和縣一中合資辦)給公司捐助資金40萬如何入賬(公司投入200萬資金,實(shí)際上是分紅嗎),甲公司收到的捐助資金用于縣域內(nèi)公益項(xiàng)目,做營業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候換了一臺(tái)電腦,原來員工的信息 怎么在另一臺(tái)電腦上顯示呢
怎么查每個(gè)員工交了多少社保?從哪查的
老師你好,我們老板接受了一家公司,自己財(cái)務(wù)建賬,需要關(guān)于財(cái)務(wù)交接一切資料,那么,在財(cái)務(wù)上我們需要對方交出那些資料?
老師,標(biāo)箭頭的數(shù)是怎么來的?我套上面的公司結(jié)果不一樣呢?
請問老師,我們公司聘請的醫(yī)生一個(gè)月工資幾萬塊,有的兼職,有的全職,醫(yī)生不愿意繳納個(gè)稅,老板找人成立了一個(gè)個(gè)體戶,每月以勞務(wù)費(fèi),授課費(fèi)的方式給他們發(fā)工資,請問這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
公司給員工發(fā)工資用私戶, 做賬時(shí)應(yīng)付職工薪酬還用計(jì)提嗎
甲公司(國企)4月收縣立中學(xué){公司和縣一中合資辦)給公司捐助資金40萬如何入賬(公司投入200萬資金,實(shí)際上是分紅嗎),甲公司收到的捐助資金用于縣域內(nèi)公益項(xiàng)目,做營業(yè)外收入可以嗎?可要分解增值稅等?
老師這第4小問的進(jìn)項(xiàng)稅沒懂?


問題1明白了,問題2的無形資產(chǎn),是從次月開始計(jì)提折舊,還是等在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后,才開始計(jì)提折舊?
按照規(guī)定當(dāng)月新增的無形資產(chǎn)當(dāng)月就要開始計(jì)提折舊。 你這里要保持一致的,可以等固定資產(chǎn)安裝完成后入無形資產(chǎn)。
如果等固定資產(chǎn)安裝后再入無形資產(chǎn)的話,那我現(xiàn)在應(yīng)該掛在哪個(gè)科目里?
你可以先不掛賬,設(shè)備安裝完成后再入賬。
但我發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證了
你這個(gè)設(shè)備安裝時(shí)間短的,比如當(dāng)月就可以安裝完成,無形資產(chǎn)入賬計(jì)提攤銷也可以的。 無形資產(chǎn)攤銷始終比固定資產(chǎn)折舊早一個(gè)月的。
好的,明白了,謝謝老師
好的,同學(xué)不客氣哈。