久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,以前賬目發(fā)現(xiàn)錯誤,借:銀行存款,貸:管理費用,請問如何調整呢

2025-09-11 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-11 14:10

您好,實際是要計入到哪里了?

頭像
快賬用戶6043 追問 2025-09-11 14:12

實際計入到管理費用的貸方? 100

頭像
快賬用戶6043 追問 2025-09-11 14:13

管理費用科目掛錯方向在貸方,財務報表沒有顯示金額

頭像
快賬用戶6043 追問 2025-09-11 14:14

100這個回答錯誤,忽略

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-11 14:14

借:利潤分配-未分配
貸:銀行存款

頭像
快賬用戶6043 追問 2025-09-11 14:17

不對老師,之前是借銀行存款,貸管理費用,現(xiàn)在重新入賬,銀行存款這筆錢就已經收到了呀,你這樣銀行減少了,對不上

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-11 14:20

我的意思這個正確的分錄要怎么做,你不是說是入管理費用了嗎,實際是入哪個科目的

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
借利潤分配貸,利潤分配。
2021-05-12
借:應付賬款 貸;利潤分配-未分配利潤
2025-04-17
借庫存現(xiàn)金貸其他應付款。
2021-10-20
借其他應收款貸利潤分配未分配利潤
2022-06-30
你好 借? 其他應收款,貸以前年度損益 調整?
2023-02-21
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×