你好1;? ?是的;如果發(fā)票開錯了。 可以紅沖; 重新開的;? 購買方抵扣了嗎?
老師。我上個月給客戶開的專票,這個月發(fā)現(xiàn)開錯了,我已經紅沖過了并且已經開具新的發(fā)票了,但是客戶把舊的發(fā)票弄丟了,現(xiàn)在如何處理?稅局會處罰嗎?
老師,11月中旬給客戶多開了專票,但是客戶已經在系統(tǒng)認證,這月現(xiàn)要求沖紅,并且開具了紅字信息表給我們,但是我們發(fā)票已經開完,請問怎么處理?
增值稅專用發(fā)票開給客戶的,已經開了幾個月了,而且已經做了發(fā)票驗舊,現(xiàn)在客戶又說之前的發(fā)票要重新開服務內容要改,這種還是開紅字發(fā)票嗎?要怎么處理?
之前開了租金發(fā)票是半年的,專票已經給客戶了,現(xiàn)在客戶提前退租我們就多開了2個月。這樣是不是要對方的會計提交紅字信息表才可以紅沖重新開啊。對方已經認證了
老師好,22年開給客戶的專票,現(xiàn)在客戶要我們重開,我查了下發(fā)票在23年1月已經抵扣了。 請問是由客戶申請紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開嗎?
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結轉主營業(yè)務成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經費也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺會計分錄有哪些
你好老師,申報的收入比實際開票收入少40萬1000多,是因為24年4月的時候沖銷了23年的未開票收入,因為當時沒有進項,然后會計讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請您指點下
自行研發(fā)的無形資產的稅務規(guī)定
跨境電商,自己搭建香港公司0110模式出口,關于這個運費要不要和香港公司簽訂一個協(xié)議,一個付擔國內一個付擔國外
應該還沒有抵扣,發(fā)票驗舊了也沒有關系對吧?
你好; 這個不影響的; 正常操作? ?