你好,是否再繳 5% 取決于你賣的是 “金銀首飾” 且屬于 “零售環(huán)節(jié)”;若不是或不在零售環(huán)節(jié),通常不繳。
老師,我想問一個(gè)問題,我單位是商貿(mào)行業(yè),我外購(gòu)商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對(duì)方公司加工費(fèi),1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經(jīng)營(yíng)范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費(fèi)稅,比如說(shuō)我們商品購(gòu)進(jìn)成本是6,加工費(fèi)是4,繳納的消費(fèi)稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計(jì)算過(guò)程是否準(zhǔn)確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷售給另外一家公司的話,商品價(jià)格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費(fèi)稅? 4.如果我們就按我們的成本價(jià)10塊銷售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費(fèi)稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買回來(lái)之后,自己再買瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷售出去,丙公司加入買進(jìn)來(lái)的成本是10.銷售變成50,時(shí)候中間還需要繳納消費(fèi)稅?
為什么銷售應(yīng)稅消費(fèi)品要將消費(fèi)稅計(jì)入稅金及附加,這樣算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的時(shí)候不就將消費(fèi)稅減了嗎,那是交消費(fèi)稅還是不交,我不太明白這個(gè)原理,希望可以解答一下問題
老師我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營(yíng)電商平臺(tái),該平臺(tái)上商家自行負(fù)責(zé)商品采購(gòu),銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費(fèi)者的平臺(tái),我們平臺(tái)充值了10萬(wàn)元的電子卡并向消費(fèi)者出售并開具了電子普通發(fā)票(不征稅發(fā)票),可以確認(rèn)收入為10萬(wàn)元,那成本該如何確認(rèn)呢??關(guān)于消費(fèi)者在平臺(tái)上消費(fèi),購(gòu)物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的,商家是否要開票,怎么開?會(huì)計(jì)分錄怎么做??
我公司是一家小規(guī)模公司,經(jīng)營(yíng)電商平臺(tái),該平臺(tái)上商家自行負(fù)責(zé)商品采購(gòu),銷售及發(fā)貨,我司只提供商家與消費(fèi)者的平臺(tái),我們平臺(tái)充值了10萬(wàn)元的電子卡并向消費(fèi)者出售并開具了專用發(fā)票,我看了公司之前的賬是,借銀存,貸應(yīng)收;借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi);沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本這一步,導(dǎo)致交的稅費(fèi)都是全額的,那成本該如何確認(rèn)呢?我現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄該如何做?關(guān)于消費(fèi)者在平臺(tái)上消費(fèi),購(gòu)物卡的金額是直接轉(zhuǎn)到商家的,商家是否要開票,怎么開?
老師,想問下我們的業(yè)務(wù)是這樣的,很多商家入駐我司平臺(tái),按照協(xié)議約定商家收到消費(fèi)者消費(fèi)的款項(xiàng)后有一定比例的傭金給我們平臺(tái),我們平臺(tái)收到這些傭金會(huì)給一些積分給商家,這些積分可以兌換購(gòu)物券,用購(gòu)物券在平臺(tái)合作的商家消費(fèi),我想知道的是消費(fèi)者用購(gòu)物券消費(fèi),在我們這邊看來(lái)實(shí)際是銷售費(fèi)用,但是我們收不到發(fā)票怎么辦,消費(fèi)者是在商家消費(fèi)的,但是購(gòu)物券是我們發(fā)的
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,