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老師,你好,請問本月只開具一張紅字發(fā)票,要怎申請?jiān)鲋刀?/h1>

2025-09-10 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-10 10:32

同學(xué)你好 填寫負(fù)數(shù)的不含稅收入

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快賬用戶9070 追問 2025-09-10 10:35

上月開發(fā)票50萬,這月要開5000折讓,這5000的增值稅是退回還是會(huì)留抵,我后面幾個(gè)月都沒有發(fā)票開具了

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齊紅老師 解答 2025-09-10 10:37

同學(xué)你好 沖減這個(gè)月的藍(lán)字發(fā)票哦

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快賬用戶9070 追問 2025-09-10 10:44

這個(gè)月沒有藍(lán)字發(fā)票開具

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齊紅老師 解答 2025-09-10 10:48

那就申報(bào)負(fù)數(shù)的哦

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快賬用戶9070 追問 2025-09-10 11:08

這個(gè)負(fù)數(shù)部分的增值稅可以留抵嗎 不用退稅吧

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齊紅老師 解答 2025-09-10 11:09

同學(xué)你好 對(duì)的,這個(gè)可以的

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你好,如果是銷售貨物的,在第一行附表一開具的其他發(fā)票里面填寫正數(shù) 開具的專票里面填寫負(fù)數(shù),但是你這個(gè)得去稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)槟愕匿N售額有負(fù)數(shù)
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2024-02-19
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2021-06-02
增值稅申報(bào)時(shí),按專用發(fā)票的稅率,在增值稅申報(bào)表附表一中按稅率欄次填寫橫向行次。用開具專用發(fā)票的匯總收入金額、稅額,分別填寫第一列、第二列的數(shù)據(jù)
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