虛開發(fā)票本身 就是違法行為
老師,你好,我們是屬于機(jī)械租賃公司的,老板說機(jī)械設(shè)備已經(jīng)買了,只是錢還沒付完,所以無法取得進(jìn)項(xiàng)票,但是現(xiàn)在要開500萬的銷項(xiàng),老板愿意全額上13%的增值稅,這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?涉及虛開發(fā)票嗎?要不要開這個(gè)發(fā)票?。?/p>
請(qǐng)教老師一個(gè)問題,虛開發(fā)票售票方認(rèn)證抵扣增值稅,開票方不也交稅了嗎?那有什么關(guān)系呢國家還是沒有少收一分錢
老師,請(qǐng)問這個(gè)月會(huì)計(jì)開發(fā)票開重復(fù)了(本來應(yīng)收對(duì)方才35萬,發(fā)票有幾份開重復(fù)了。開到50萬),這開多的15萬應(yīng)交的稅這個(gè)月是肯定要交的,但是收入和應(yīng)收對(duì)方那里到底要不要掛賬呢?不掛賬我的本月交稅跟賬上的收入又對(duì)不上,掛賬的話我的利潤表又虛增了15萬的收入。
老師早上好,我公司為小規(guī)模納稅人,一般的物流公司開的托運(yùn)憑證能作為記賬憑證的原始憑證記賬嗎?還有第四季度的開票收入將近30萬,但是成本可能不到五萬,那這樣的話,會(huì)不會(huì)屬于虛開發(fā)票?但實(shí)際收入確實(shí)是我們的實(shí)際發(fā)生情況,但是沒有那么多的發(fā)票,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
被稅局認(rèn)定虛開發(fā)票,開票人會(huì)有問題嗎?有合同。其他資料沒有。老板說會(huì)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來一直沒有進(jìn)票,還是稅局給增票了額度,才開的,我認(rèn)為稅局都給增票了,應(yīng)該沒有問題就開票了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證勾選了,只是不到抵扣期,請(qǐng)問,稅局認(rèn)定虛開發(fā)票,開票人會(huì)受到影響嗎?會(huì)有什么影響呢?判刑嗎?開了三百萬的發(fā)票。
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個(gè)189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請(qǐng)問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個(gè)情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時(shí)分開填寫嗎
老師,我公司注冊(cè)資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個(gè)股東,有兩種方案,第一,注冊(cè)資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個(gè)稅需要繳納個(gè)稅嗎?第二丙投入48注冊(cè)資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個(gè)稅?
老師這個(gè)個(gè)稅認(rèn)定是9月1好號(hào),就從10月1號(hào)開始申報(bào)是嗎?
老師可以簡(jiǎn)單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時(shí)間和他們兩個(gè)的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個(gè)季度交的稅減去第一個(gè)季度交的稅,對(duì)嗎 第一個(gè)季度比第二個(gè)季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
我知道違法啊,還會(huì)導(dǎo)致收入增加,多交企稅,為什么還有公司給別人虛開。我沒懂這個(gè)問題。
虛開公司本身成本足額,另外收取稅點(diǎn),會(huì)超過本身承擔(dān)的稅費(fèi),會(huì)有利潤的