同學(xué)你好 是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
我們是小規(guī)模納稅人咨詢公司,所有人員的工資可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎?還是根據(jù)實(shí)際人員信息分別計(jì)入銷售費(fèi)用(銷售人員工資),主營業(yè)務(wù)成本(咨詢服務(wù)人員工資),管理費(fèi)用(管理人員工資)?請老師詳細(xì)解答一下,謝謝
老師,請問服務(wù)行業(yè)人力和租賃都計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?各個(gè)部門人員報(bào)銷各種費(fèi)用也是計(jì)入成本嗎?我們公司屬于直播公司,小規(guī)模納稅人,抖音上買的道具產(chǎn)品等公司所有開支都計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不計(jì)入相關(guān)費(fèi)用科目嗎?除了財(cái)務(wù)費(fèi)用外。
老師您好,我是剛畢業(yè)接手我們公司全盤會(huì)計(jì)。由于上個(gè)月我交接的那個(gè)人做賬小數(shù)點(diǎn)寫錯(cuò),導(dǎo)致制造費(fèi)用多計(jì)提了585000,管理費(fèi)用多計(jì)提313826.31,銷售費(fèi)用少計(jì)提1173.69,原材料少計(jì)提69019.69。我本月記賬的主營業(yè)務(wù)成本4710610.06=主營業(yè)務(wù)收入4879745-利潤160000-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-銷售費(fèi)用-稅金及附加。 本月結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品3379295,上月結(jié)余庫存商品711920.57。 所以,如果我借 主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)(313826.31-1173.69) /貸 庫存商品 負(fù)(313826.31-1173.69) , 那我本月庫存商品結(jié)余=3379295-4710610.06+711920.57=-619394.45,還是負(fù)值。我們公司沒有產(chǎn)成品單價(jià),主營業(yè)務(wù)成本是根據(jù):營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用,倒擠出來的。所以我想主營業(yè)務(wù)成本是不是虛增了管理費(fèi)用銷售費(fèi)用上個(gè)月的差額,這個(gè)月是不是應(yīng)該沖銷這個(gè)數(shù)值?但是這樣沖庫存商品還是負(fù)的,請老師指教
老師你好,請問我們是房地產(chǎn)中介公司,成本主要是人工,這個(gè)人工可以不計(jì)主營業(yè)務(wù)成本,直接通過管理費(fèi)用-工資或者銷售費(fèi)用-工資結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,我們是房地產(chǎn)公司,繳納的各種稅費(fèi)和銷管財(cái)費(fèi)用都要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本,是吧。(請老師稍微詳細(xì)講解一下)
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報(bào)個(gè)稅那里 綜合所得申報(bào)點(diǎn)開 勞務(wù)報(bào)酬有個(gè)適用累計(jì)預(yù)扣法 有個(gè)是不適用累計(jì)預(yù)扣法 請問老師 這兩個(gè)有什么區(qū)別呢 都是啥時(shí)候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當(dāng)時(shí)加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報(bào)銷單餐飲費(fèi)可以做到差旅費(fèi)里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時(shí)候比計(jì)提多了1.23怎么辦?
個(gè)體戶這個(gè)季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯(cuò)成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺(tái),收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個(gè)人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上