同學(xué)你好 電費(fèi)開(kāi)發(fā)票嗎
老師,你好,我是一般納稅人建筑公司,我們有三個(gè)項(xiàng)目都是同一個(gè)一般納稅人房開(kāi)公司,都是采用的一般計(jì)稅到方法。我們已經(jīng)分先項(xiàng)目向房開(kāi)支付了三項(xiàng)目的水電費(fèi),我想問(wèn)下房開(kāi)給我的發(fā)票專(zhuān)票能合并在一張嗎,然后房開(kāi)給我的專(zhuān)票水費(fèi)和電費(fèi)的水率是多少呢
老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,我們將全部承包給建筑施工方,除了簽合同約定我們?cè)试S哪些工程他們建筑方可以分包外,他們和第三方簽訂強(qiáng)電 弱電 電梯安裝等工程,他們開(kāi)給我們的發(fā)票內(nèi)容是按照他們跟第三方簽合同的內(nèi)容開(kāi)給我們 還是都開(kāi)建筑服務(wù)費(fèi)呢?建筑方主要是基建和主體項(xiàng)目,但是我們?nèi)砍邪o他們 其他他們?cè)僬曳职鼊倎?lái)做
老師你好,我們是一家建筑公司,承包了甲方的勞務(wù)分包工程和水電安裝專(zhuān)業(yè)分包,勞務(wù)部分給甲方開(kāi)的是3%的專(zhuān)用發(fā)票,我們用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,水電安裝專(zhuān)業(yè)分包的這一部分甲方要求開(kāi)9%的專(zhuān)用發(fā)票,我們開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票以后,可以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以收到材料費(fèi)和人工費(fèi),老板的車(chē)可以開(kāi)13%的稅率的話,我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎? 2、收到材料發(fā)票以后 借方:工程施工/直接費(fèi)用/材料費(fèi) 貸方:應(yīng)付賬款 給甲方開(kāi)建筑服務(wù)—工程服務(wù) 材料費(fèi)這一塊需要開(kāi)建筑服務(wù)/材料費(fèi)嗎? 一個(gè)季度后 借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸方:工程施工/直接費(fèi)用/材料費(fèi) 工程施工/直接費(fèi)用/勞務(wù)外包費(fèi)
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們是施工方然后每次都是我們給建設(shè)放方賬戶轉(zhuǎn)電費(fèi)款,然后建設(shè)方給我司開(kāi)電費(fèi)發(fā)票,這個(gè)月房建企業(yè)賬戶被封了,然后用我司的賬戶代付電費(fèi),電費(fèi)發(fā)票還是開(kāi)給房開(kāi)公司,這種情況我司還用房開(kāi)企業(yè)出一個(gè)委托付款協(xié)議嗎,然后施工方怎么做賬呢
本企業(yè)將廠房建設(shè)外包給建筑公司,并與建筑公司約定,在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)使用的水電費(fèi)由本公司先交給水利公司。然后施工方使用的部分再由他們將費(fèi)用打給本公司,本公司再開(kāi)發(fā)票給施工方,付電費(fèi)到收電費(fèi),開(kāi)票前后怎么做賬。
公司以轉(zhuǎn)帳的方式向股東分紅,怎么做會(huì)計(jì)分錄
本題可變現(xiàn)凈值不是70萬(wàn)元嗎?那算折舊不是應(yīng)該用70為基數(shù)嗎?(70-16)/8.5=6.35
殘值沒(méi)有報(bào)廢賣(mài)了是營(yíng)業(yè)外收入嗎
想了解下關(guān)于個(gè)稅的計(jì)算,比方說(shuō)年收入12萬(wàn),專(zhuān)項(xiàng)扣除大概8萬(wàn),一年下來(lái)大概是要交多少個(gè)稅
老師怎么查社保和公積金是從幾月份開(kāi)始上的呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開(kāi)檢測(cè)費(fèi),商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購(gòu)進(jìn)月餅,進(jìn)行包裝再賣(mài)出,那購(gòu)進(jìn)的包裝禮盒這些,應(yīng)該進(jìn)銷(xiāo)售費(fèi)用包裝費(fèi)嗎??還是說(shuō)進(jìn)月餅的成本??
老師你好,請(qǐng)問(wèn)土地去年買(mǎi)的,8月份又繳納了契稅,這個(gè)契稅是從8月份開(kāi)始攤銷(xiāo)嗎
老師,我想問(wèn)下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動(dòng)就業(yè)局的失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會(huì)計(jì)是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)。感覺(jué)這個(gè)應(yīng)該不對(duì)
開(kāi)發(fā)票(專(zhuān)票)
同學(xué)你好 開(kāi)專(zhuān)票那計(jì)入成本就可以
可以麻煩老師把前后做賬發(fā)一下嗎?
本公司交水電費(fèi)(含施工方使用部分): 借:管理費(fèi)用 / 制造費(fèi)用(本公司自用部分) 其他應(yīng)收款 - 建筑公司(施工方使用部分) 貸:銀行存款 收到建筑公司交來(lái)的費(fèi)用: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 建筑公司 給建筑公司開(kāi)發(fā)票(確認(rèn)收入): 借:其他應(yīng)收款 - 建筑公司(若未先收款則記此科目,已收款則沖減該科目) 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
同學(xué)你好 收入和成本對(duì)應(yīng)就可以