同學你好,進項是抵減銷項,少交增值稅;小規(guī)模如果是計入費用,抵減的是利潤 ;
老師好,有幾個基礎(chǔ)的問題想了解下,望老師解答。 公司性質(zhì):一般納稅人 1:向平臺充值的廣告費屬于進項票嗎?這個可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當成費用票來做公司利潤的時候用? 2:如果對方公司是小規(guī)模,開具的進項票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務應該怎么去合理安排進項銷項的比例?例如銷售100萬,進項需要多少?費用票需要多少?才算是一個正常的比例?
老師,我想問下,假如一個人想辦企業(yè),企業(yè)類型可以為公司,也可以為個體戶,這個屬于企業(yè)類型對嗎,然后對于稅務上來說,不管是公司還是個體戶類型,他可以選擇做一般納稅人也可以選擇小規(guī)模,這個是一般納稅人還是小規(guī)模只是針對增值稅而言,個體戶也是可以選擇做一般納稅人或者做小規(guī)模對嗎?我這么理解對嗎?對于個體戶,會計做賬怎么操作,也是像公司那樣處理嗎?正常公司做賬是有個本年利潤,利潤分配再到最后給股東分配利潤?那么個體戶這個怎么操作最后經(jīng)營所得都是這個經(jīng)營者的收入,這個怎么做賬務處理?
我有個剛成立的印刷公司,本來是小規(guī)模納稅人,但現(xiàn)在老板接了一筆業(yè)務,對方要我們公司開增值稅發(fā)票才能入帳,而我們是小規(guī)模納稅人,就是找稅務開專用增值稅發(fā)票也只能抵扣一個點是吧,所以老板到稅務局申請了一般納稅人,我就是想問劉老師你,一般納稅人是每個月增值稅都要申報的,那我公司只有銷售的增值稅發(fā)票開出,而沒有購入的增值稅發(fā)票,那銷項稅沒有進項稅抵扣,我十一月增值稅怎么申報呢?每個月能否象征性的交點款可以嗎
老師,同一張專票,假設里面進項是100.成本是1000.對于小規(guī)模來講直接將1100作為費用,而對于一般納稅人來講做成本1000.進項100.但對于公司而言不管是小規(guī)模還是一般納稅人都抵了1100丫,沒有區(qū)別,是這樣嗎
老師,請問一下,增值稅銷項進項的問題,我原來一直是做的小規(guī)模的賬,現(xiàn)在升為一般納稅人了,我們采購收到一張專票,發(fā)票金額是437.2,不含稅金額386.9,稅額50.3,如果這是一張普票的話,我們?nèi)霂熘苯邮?37.2,相當于后期入費用也是437.2,但是這個是專票,我們?nèi)霂旖痤~只能是386.9,后期入費用也是386.9,費用就少了50.3,只是可以抵扣50.3的進項,那么專票和普票這樣算下來并沒有什么太大的差異啊,為什么要去抵扣進項呢?
經(jīng)常項目,通常是指一個國家或地區(qū)對外交往中經(jīng)常發(fā)生的交易項目,包括貿(mào)易收支、服務收支、收益和經(jīng)常轉(zhuǎn)移,其中,貿(mào)易及服務收支是最主要內(nèi)容。收益包括職工報酬和投資收益兩部分。 老師,經(jīng)常轉(zhuǎn)移是指什么?
老師好,運輸公司,一般納稅人,大部分開運輸費發(fā)票,也有小部分裝卸費和倉儲費發(fā)票,進來的裝卸費進項,在主營業(yè)務成本~人工里面,合適嗎?
為什么不是表見代理??
老師,現(xiàn)在個體戶去做稅務登記,還得提供法人銀行卡號嗎或者開個公戶
老師好,盈余公積超過注冊資本50%可以不再計提,這個注冊資本指的是認繳還是實交的注冊資本呢
注會考試主觀題答題是打字提交嗎?還是手寫上傳?
老師,我這邊有個問題,我們公司在百色,我也是百色的會計,然后我們老板突然給我一個南寧的公司報稅,報個稅,然后我也不知道該公司有沒有開銀行賬戶,有沒有流水,我每個月查詢都沒有開票收入,我就報0稅,請問這種情況,我因為需要了解那些信息才能保證我的風險
老師,用一般戶收項目款,會有風險嗎?基本戶用來發(fā)放工資,社保,稅費扣款,員工報銷。
郭老師,我們從個體戶公戶轉(zhuǎn)款到經(jīng)營者私戶,每個月30-50萬,一年500萬轉(zhuǎn)到私戶,要交什么稅嗎
其他應付款,預收賬款會隱匿收入嗎,隱匿收入會影響所有者權(quán)益嗎
少交的增值稅最后也是增加了利潤,到最后的結(jié)果看是不是都是一樣的
金額上面沒有出入
同學你好,少交的增值稅最后也是增加了利潤,——增值稅是價外稅,不影響 利潤 ;