3000 元第三方平臺款,收到時先記 “其他應付款”(不算收入,因錢未到駕校且服務未完成);等第三方按 “開通學時卡、完成科二、科三” 的節(jié)奏,每次返 1000 元到駕校時,再確認 1000 元收入。**收的 700 元,若即時到賬且對應服務已提供,可直接確認收入。
老師請問22年有張異常發(fā)票,稅務專管員讓更正22年年報,因22年企業(yè)虧損,更正后提示請注意同步更正關聯(lián)后續(xù)年度的納稅申報表,并確認彌補虧損等相關數(shù)據(jù)填寫是否正確,老師后面是怎么操作呢?謝謝
在一個三四線小城鎮(zhèn)里,目前做會計,但工資不高才3千多,在老家照顧小孩上學,想問問在小城鎮(zhèn)財務人員怎么賺錢,怎么才能拿到比較高的一個收入?。?/p>
老師您好,請問稅金及附加7月計提后,8月繳納了稅金,現(xiàn)在8月做賬的時候,計提的分錄上還有余額,(借方,稅金及附加-城市維護建設稅),這筆分錄應該在上月計提后就結轉到本年利潤里面嗎?還是繳納完稅金以后再結轉(借:本年利潤,貸:稅金及附加)
請問老師怎么把自己財務負責人取消
老師銀行對賬單就是銀行賬戶明細清單嗎?
請問這個公司可以開票這些產(chǎn)品嗎?
1-8月沒填跨境應稅行為免征增值稅報告,境外收入沒報增值稅。9月填了跨境應稅行為免征增值稅報告,現(xiàn)在報8月增值稅,可以一并把之前沒報的收入做免稅收入申報嗎
我想知道財務人怎么賺錢???
甲方是付錢的一方嗎老師
老師發(fā)票辨別真?zhèn)卧谀目囱?/p>
但是我的分錄對不上,能幫我列一下這一系列的分錄嗎
1. 學員報名,3000 元到第三方平臺時 借:其他應收款 - XX 第三方平臺 3000 貸:其他應付款 - 學員暫收款 3000 (說明:錢在第三方,駕校未實際收到,先掛往來,“其他應付款 - 學員暫收款” 表示暫時代管,等待后續(xù)按服務進度確認收入) 2. 第三方返 1000 元(開通學時卡時) 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金,看實際到賬方式) 1000 貸:主營業(yè)務收入 - 學員學費 1000 同時,沖減暫收款: 借:其他應付款 - 學員暫收款 1000 貸:其他應收款 - XX 第三方平臺 1000 3. 第三方返 1000 元(學員完成科目二時) 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 1000 貸:主營業(yè)務收入 - 學員學費 1000 同時,沖減暫收款: 借:其他應付款 - 學員暫收款 1000 貸:其他應收款 - XX 第三方平臺 1000 4. 第三方返 1000 元(學員完成科目三時) 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金) 1000 貸:主營業(yè)務收入 - 學員學費 1000 同時,沖減暫收款: 借:其他應付款 - 學員暫收款 1000 貸:其他應收款 - XX 第三方平臺 1000 5. 微信收到 700 元時(假設對應服務已提供,直接確認收入) 借:庫存現(xiàn)金(或其他貨幣資金 - 微信) 700 貸:主營業(yè)務收入 - 學員學費 700
但是這個第三方平臺 也是我們自已開的銀行卡哦,那么銀行流水怎么入賬?
借銀行就可以了哦
但是第三方平臺即我們的廣發(fā)卡收到的3000,怎么是借其他應收的?
收到了 借銀行 貸其他應收
然后有一部分學員的收入已在公賬收了的,但是要由教練轉入學費到平臺的,那么平臺返回時是掛哪個科目?是不是掛其他應付款-教練
是的,這樣做就可以
那是這個科目就一直有余額怎么辦
平臺返回給教練嗎
平臺返回公司,公司再轉教練
借銀行 貸其他貨幣資金 借其他應付款 貸銀行存款
那都是教練的錢,我們已經(jīng)收了入班費了
所以轉給教練的時候沖其他應付款
不太懂,其他貨幣資金
平臺賬戶你用其他貨幣資金就可以了 就是相當于威信支付寶
但是這個平臺的賬戶也是我們的銀行賬戶哦,我們開的廣發(fā)銀行和中信銀行
平臺的賬戶是銀行賬戶?不是呀,就像是天貓或者京東商戶在平臺的賬戶,用其他貨幣自己