是的,不抵扣進(jìn)項(xiàng)就是那樣做的
今天8月份的時(shí)候,我們購(gòu)貨9千,對(duì)方開(kāi)發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫(kù)存商品8千 應(yīng)交稅費(fèi)1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對(duì)方,對(duì)方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對(duì)方公司,此發(fā)票未認(rèn)證抵扣,讓對(duì)方重新開(kāi)給我們,不把退貨的開(kāi)在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫(kù)存商品7千,稅1千,合計(jì)8千,我想問(wèn)8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報(bào)了,這個(gè)我要怎么調(diào)帳
老師,采購(gòu)的商品2月入庫(kù),3月付款。2月分錄做借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款。然后是不是附上采購(gòu)單?等3月付款的時(shí)候,分錄做借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,然后附上銀行轉(zhuǎn)賬單和封面支出憑證,對(duì)吧?
3月采購(gòu)庫(kù)存商品,發(fā)票開(kāi)的是三月,但是發(fā)票未到,做的暫估入庫(kù)借:庫(kù)存商品-在途(價(jià)稅合計(jì))貸:預(yù)付賬款4月發(fā)票到之后,紅沖這筆分錄后做分錄借:庫(kù)存商品-在庫(kù),進(jìn)項(xiàng)稅額;貸:預(yù)付賬款請(qǐng)問(wèn)下,發(fā)票應(yīng)該附在哪一個(gè)月的憑證?
9月付款采購(gòu),貨到,票沒(méi)到 10月票到了,小規(guī)模,發(fā)票上開(kāi)票日期也是10月份。 9月的做賬借:庫(kù)存商品貸銀行存款 直接把10月的票放到9月的的記賬憑證下面可以嗎?
業(yè)務(wù)發(fā)生在3月份,發(fā)票6月份對(duì)方才開(kāi)來(lái),我們8月份才付款,那么這些憑證后面的附件怎么附上?
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)橐偶俣纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫(kù)存10090.03,但因?yàn)榉偶倬投纪私o供應(yīng)商了,清空倉(cāng)庫(kù)了,這個(gè)應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報(bào)銷是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費(fèi)收入8852元,研學(xué)旅行由某個(gè)教育公司承接,我司付對(duì)方4495元,這個(gè)4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說(shuō)符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時(shí)收到的時(shí)候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬(wàn)一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺(tái)空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺(tái)空調(diào)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵嗎?
老師好,我司為國(guó)有企業(yè),預(yù)防了對(duì)方單位一部分款項(xiàng),現(xiàn)財(cái)務(wù)需要發(fā)送對(duì)賬單,請(qǐng)問(wèn)對(duì)賬單有沒(méi)有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒(méi)有格式?
老師,貿(mào)易公司沒(méi)有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報(bào)酬上個(gè)月忘記申報(bào),如何補(bǔ)申報(bào),在哪申報(bào)
今天法人股東往公賬打款2萬(wàn)元,打款時(shí)備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
如果抵扣進(jìn)項(xiàng)了那怎么樣做呢?
那么9月就做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借:庫(kù)存商品? 負(fù)數(shù)