需要反結(jié)賬,手動結(jié)轉(zhuǎn)上月的
沖紅發(fā)票相關分錄問題:我主要是數(shù)量理不對,第一個:如果本月實際銷售10件商品,沖紅上月的銷售發(fā)票數(shù)量是6件,那么沖收入就按票上數(shù)量6件做負數(shù),沖成本也按照6件沖,到這里沒有問題,我不懂的就是,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是要結(jié)轉(zhuǎn)本月實際賣出的10件的成本嗎? 那收入轉(zhuǎn)利潤的時候為什么只轉(zhuǎn)4件?我想知道哪里錯了。第二個問題:如果本月實際賣出4件,沖紅上月10件,沖收入、沖成本都按照10件沖,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候要按照實際賣出的4件成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎,利潤轉(zhuǎn)收入是按照-6件轉(zhuǎn)的,這個又是哪里錯了?我就是弄不懂,按照我這個步驟沖掉后,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候這個數(shù)量到底按照哪個數(shù)來結(jié)轉(zhuǎn),收入轉(zhuǎn)利潤我是理解的,要實際數(shù)量減去沖紅數(shù)量,成本的我就不懂了。
上月給客戶開具普票,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。本月開具紅字發(fā)票,重新開了一張專票。做賬時上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本還需要沖了再入嘛。還是只需要做應收、稅和主營業(yè)務收入就可以。
我們先發(fā)貨后開票,發(fā)貨時候已經(jīng)借應收,主營業(yè)務收入銷項,結(jié)轉(zhuǎn)成本,次月發(fā)貨了,我紅沖上月的收入,重新做了一筆,成本可不可以不用再做一筆負數(shù)一筆正數(shù)
上個月多開了一張銷售發(fā)票,沒有出庫單,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不就不用結(jié)轉(zhuǎn)這,但是收入正常做對嗎,11月紅沖掉就可以了?
老師,請問我五月份有一筆出口的發(fā)票開錯了,收入確認金額錯誤,我11月重新開了發(fā)票,之前那個發(fā)票沖銷掉了,這個月我做賬收入沖銷掉了5月份的,重新確認了收入,那5月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本還要沖銷掉重新結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是不用結(jié)轉(zhuǎn)了。
請問老師,二手車很多都是私人手上收購,私人手上賣出, 支付寶等平臺流水較大,這種情況應該怎么避免稅務問題呢
老師好,小規(guī)模企業(yè)開專票交稅點是固定的還是不同項目不同稅點?
請問工作室和個體戶有什么區(qū)別
老師,請問一下每個月申報個稅,老板提供2人,就是后面提供過來發(fā)現(xiàn)公戶有發(fā)放這個人員的工資沒有申報個稅的怎么處理啊?直接入大廳新增人員,還是說當往來處理掉哦?借其他應收款 貸銀行存款 讓那人轉(zhuǎn)回來,在微信轉(zhuǎn)給那個人
老師請問電梯銷售和安裝,我開給購買方發(fā)票電梯是13%,安裝土建是3%。我的進項設備13%可以抵扣,那我的收到進項安裝專用發(fā)票3%能抵扣嗎?
老師您好,我公司是制造業(yè)購進了一批原材料發(fā)票已開,但因為質(zhì)量問題對方讓我公司可以少付4000元,對方也沒有開具負數(shù)發(fā)票,目前這情況賬務怎么做賬處理
老師您好,目前有一個訂單,是從德國采購的貨物到中國海關后再直接出口賣到其他國家,可不可以不清關入境直接辦理出口手續(xù)?稅務上進、出如何做賬處理?
老師,面試中,如果提問你為什么想轉(zhuǎn)出納或者審計,我該怎么說,給個建議
老師好,買的比較好點的護膚品,放在公司衛(wèi)生間,給公司員工用的。請問這個放哪個會計科目?
小微企業(yè)利潤200w 列一下計算過程
沖紅的是以前年度的發(fā)票呢?
不會出現(xiàn)那個問題,當月就會發(fā)現(xiàn)問題的