附表1未開具發(fā)票列對(duì)應(yīng)3%稅率欄:填含稅金額/1.03,減免稅附加明細(xì)表:填含稅金額/1.03*1%
一般納稅人處置二手車變賣,原價(jià)二手車5萬,無殘值,累計(jì)折舊2萬,賣了2萬。原來取得普通發(fā)票直接入賬無抵扣,現(xiàn)在申報(bào)增值稅繳納是不是可以按簡(jiǎn)易征收?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊?謝謝老師
按照3%簡(jiǎn)易計(jì)征的一般納稅人公司出售二手車,購入80000,累計(jì)折舊70500,賣出9000,資產(chǎn)凈值9500高于收到的錢,分錄怎么做,要按照多少稅率繳交增值稅,還需要繳納印花稅嗎
駕校公司是一般納稅人適用簡(jiǎn)易征收3%.賣二手摩托車補(bǔ)1800元,適用3%減按2%的政策。填申報(bào)表時(shí),填在簡(jiǎn)易計(jì)稅3%貨物欄,填不含稅收入,稅點(diǎn)是填3%還是2%?增值稅減免申報(bào)表中,填1%的稅點(diǎn)嗎?
老師,我公司是花卉企業(yè),免征增值稅,去年我公司賣出了一輛車收到9萬元,當(dāng)時(shí)購買花了16萬提了6萬折舊,該怎么做賬?需要報(bào)增值稅嗎?
老師,我們23年一共開出去發(fā)票不含稅38萬,其中有13萬是賣的二手車,當(dāng)時(shí)賣車收入計(jì)入到營業(yè)外收入,報(bào)所得稅的時(shí)候營業(yè)收入是25萬,增值稅也是按照38萬報(bào)的,現(xiàn)在稅務(wù)局提出疑問,問我們?yōu)槭裁丛鲋刀愂杖雸?bào)38萬,所得稅的收入報(bào)25萬,這個(gè)說明,我應(yīng)該怎么寫?
辦公室用的抽紙入辦公費(fèi)嗎?拿的餐盒筷子之類的呢
老師,請(qǐng)問個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),有一個(gè)人添寫完員工信息還沒報(bào)送,請(qǐng)問可以刪除嗎?
報(bào)關(guān)單是cif成交方式,總金額10000,運(yùn)費(fèi)390,保費(fèi)10塊,賬務(wù)處理的分錄怎么做
老師好,餐飲門店員工打爛餐具賠償給公司的款如何做賬?
老師,19年多開了方票,19年那時(shí)是紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在可以直接開電子發(fā)票紅沖么? 那紅沖以后,已交了的稅金如何處理?
請(qǐng)問酒店為住戶購買的一年期的團(tuán)體意外險(xiǎn)該怎么記賬?
出差談業(yè)務(wù)產(chǎn)生了1萬多的餐飲費(fèi)可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎
老師你好附加稅計(jì)提按正常的稅率計(jì)提,繳納時(shí)是減半繳納請(qǐng)問要怎么做呢
酒店的免費(fèi)礦泉水應(yīng)該怎么做賬?
麻煩找下宋生老師,是按照凈資產(chǎn)乘轉(zhuǎn)讓比例這個(gè)算的是什么
銷售二手車分錄該怎么做呢
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
比如2月買的二手車5月賣出去了,先做5月賣車的分錄,完了再補(bǔ)計(jì)提可以不
可以的,把賬做平就行了