直接按減半后計(jì)提就行了哈,
老師您好!小規(guī)模公司,附加稅減半,那計(jì)提的時(shí)候按那個(gè)原稅率計(jì)提還是按減半計(jì)提呢?
老師:您好,增值稅和附加稅正常計(jì)提后有減免,怎么做賬呢?是按正常計(jì)提的數(shù)入賬還是減免后的數(shù)?分錄怎么做?
老師好,計(jì)提附加稅的時(shí)候,六歲稅兩費(fèi)減半征收,是全額計(jì)提,還是指只計(jì)提實(shí)際繳納的部分就可以呢?
老師,您好,就是增值稅及附加不是有減半政策嘛,計(jì)提的時(shí)候按照滿額計(jì)提還是減半后計(jì)提,如果按照滿額計(jì)提,實(shí)際繳納后的分錄應(yīng)該怎么做,減半的那部分應(yīng)該做在什么分錄里
個(gè)人房租出租去稅務(wù)局代開發(fā)票個(gè)稅如何繳納?
請(qǐng)問一般納稅人上月進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月抵扣了,做賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么弄?
老師,在計(jì)算營業(yè)利潤時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用是-33.89,其中利息費(fèi)用(收入以-號(hào)填列)是-244.39,我在計(jì)算營業(yè)利潤時(shí),應(yīng)該減去哪個(gè)數(shù),謝謝
老師,我們小規(guī)模,24年設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票開了9萬,廣告服務(wù)開了12000,廣告服務(wù)沒超過2萬,加上其他的就有了,那我申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的時(shí)候廣告服務(wù)應(yīng)該是填應(yīng)征收入,還是免征收入呢?
匯算清繳繳納所得稅怎么做記賬憑證分錄
老師好,勾選的進(jìn)項(xiàng)是12000,銷項(xiàng)5000,還剩了7000多的留底,那是不是下個(gè)月假如開出4000的選項(xiàng)就不用再勾了,直接用這個(gè)留底就可以了? 老師如果之后三個(gè)月開出的銷項(xiàng)總共不超過7000的話,一直不勾選進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)有什么影響???
老師,公積金這個(gè)月還未交,老早離職的員工先把公積金轉(zhuǎn)入別的公司,轉(zhuǎn)出之后20號(hào)再全體交公積金沒事的吧
公司收到別人免費(fèi)給的二手電腦,也沒有發(fā)票,怎么入賬
稅收滯納金算入庫稅收嗎
請(qǐng)問一下,研發(fā)領(lǐng)用原材料退回的殘料怎么寫分錄
老師以往到7月份月份按正常稅率經(jīng)計(jì)提了,8月份繳納是減半繳納,然后附加稅這個(gè)科目有一直有余額可以一筆做相反沖減分錄把這個(gè)科目沖平嗎
是的,現(xiàn)在只有原分錄紅沖1半了哈
老師我這個(gè)科目有余額我可以一筆分錄全沖紅嗎
可以的,查明原因1筆沖就行
摘要寫紅沖多計(jì)提附加稅是這樣嗎,包含往年的
往年的不能直接沖稅金及附加,是計(jì)入利潤分配
老師可以寫一下往年的這比分錄嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)-各附加 貸:利潤分配-未分配利潤