是的,從這張申報表來看,“期末留抵稅額” 欄(第 20 行)顯示為 0.00,這意味著公司當(dāng)前沒有可用于留抵退稅的期末留抵稅額,所以目前沒有留抵退稅。
老師,增值稅留底退稅,我們是每個月都有留底,但是我們也交增值稅了,就等于進(jìn)項平臺有留底,但是增值稅報表沒有留底,他這個增值稅留底到底指報稅的還是進(jìn)項平臺留底的啊
老師,我公司符合增值稅期末留底退稅的政策,在電子稅務(wù)局申請退回時,申請退還的項目:選存量留底稅額還是增量留底稅額
老師好,生產(chǎn)型企業(yè),增值稅申報表10月的軟件即征即退應(yīng)納稅額5萬,一般項目期末留底稅額是4萬,免抵退稅額8萬,11月能不能退看10月期末留底稅額,那是不是可以退4萬,退稅和軟件即征即退應(yīng)納稅額沒有聯(lián)系對吧,退稅看期末留底稅額就可以對嗎?
最近不是有個政策報表上的留底稅額,不是可以申請退稅嗎? 我想問一下 ,我們公司是外貿(mào)型企業(yè),目前沒有內(nèi)銷,收到物業(yè)或者其他辦公費(fèi)用開來的專票留底稅額是否可以申請退稅?
老師,您好!我在填報“增值稅及附加稅費(fèi)申報表”時,上月有留底金額800元,這月沒有發(fā)生業(yè)務(wù),是零申報。但是在填報表時,第13行“上期留抵稅費(fèi)”有800元的數(shù)字,第14行“期末留底稅額”也出現(xiàn)了800元的數(shù)字,第20行“期末留底稅額”為0了。我應(yīng)該再填列哪一行,讓20行能有800的留底。
老師,有個員工工資扣完都是負(fù)數(shù)了,工資表要提現(xiàn)出來他嗎?
我們報關(guān)費(fèi)跟港雜費(fèi)都是掛其他應(yīng)付,這樣可以嗎
合同金額含暫列金應(yīng)該如何申報印花稅?
老師,我公司廠房和辦公樓都是租入的,對方房東不承擔(dān)增值稅和房產(chǎn)稅,都由我公司承擔(dān),帳務(wù)處理記入什么科目?
老師好,申報的24年企業(yè)所得稅匯算清繳可以進(jìn)行更正嗎,如何操作?
企業(yè)10年前暫估了一筆2萬的專家費(fèi)在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在應(yīng)該不會付了,需要如何處理手續(xù)能完備,需要有什么資料附憑證后
郭老師好,我們?nèi)肆Y源簡易計稅的,發(fā)票和報稅的對不上,我們是5%的簡易征收,開票金額比如20萬,我要怎么做賬報稅
公司購車給管理人員日常使用這個可以么,財務(wù)上要怎么處理
出納和會計哪個比較有含金量
老師,被審計單位8點(diǎn)上班,我們事務(wù)所的幾點(diǎn)去被審計單位合適?
除了進(jìn)稅務(wù)系統(tǒng)可以查未抵扣進(jìn)項稅額,還有別的方法能查到我公司還有多少沒抵扣的
看勾選模塊待勾選的
我知道,這個要先進(jìn)電子稅務(wù)系統(tǒng),現(xiàn)在是我要不到驗證碼,我進(jìn)不了電子稅務(wù)系統(tǒng),還有別的辦法可以查嗎?
同學(xué)你好 那就只能看收到的發(fā)票有哪些還沒勾選抵扣了 自己手動計算