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郭老師好,我們?nèi)肆Y源簡(jiǎn)易計(jì)稅的,發(fā)票和報(bào)稅的對(duì)不上,我們是5%的簡(jiǎn)易征收,開(kāi)票金額比如20萬(wàn),我要怎么做賬報(bào)稅

2025-09-08 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-08 15:16

借:銀行存款(或應(yīng)收賬款等) 200000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 190476.19 應(yīng)交稅費(fèi) —— 簡(jiǎn)易計(jì)稅 9523.81 繳納稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 簡(jiǎn)易計(jì)稅 9523.81 貸:銀行存款 9523.81 報(bào)稅: 填小規(guī)模增值稅申報(bào)表,不含稅銷(xiāo)售額填主表對(duì)應(yīng)欄,稅額填 “本期應(yīng)納稅額” 欄;若有扣除等,填附列資料。 發(fā)票與報(bào)稅對(duì)不上: 先查是發(fā)票還是報(bào)稅錯(cuò),發(fā)票錯(cuò)當(dāng)月作廢重開(kāi)、跨月紅沖重開(kāi);報(bào)稅錯(cuò)申報(bào)期內(nèi)作廢重報(bào),過(guò)了申報(bào)期聯(lián)系稅局更正。

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快賬用戶(hù)7615 追問(wèn) 2025-09-08 15:17

不是啊,是人力資源公司,還有個(gè)減除額那種,不是要做在減免稅額嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-08 15:18

做賬(含減除額): 假設(shè) 20 萬(wàn)是含稅收入,減除額(代付工資社保等)15 萬(wàn),先價(jià)稅分離: 不含稅銷(xiāo)售額 =(20 萬(wàn) - 15 萬(wàn))÷(1+5%)≈47619.05 元,稅額 = 5 萬(wàn) - 47619.05≈2380.95 元 確認(rèn)收入:借:銀行存款 20 萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 190476.19(20 萬(wàn) ÷1.05),應(yīng)交稅費(fèi) — 簡(jiǎn)易計(jì)稅 9523.81 扣減減除額:借:應(yīng)交稅費(fèi) — 簡(jiǎn)易計(jì)稅 7142.86(15 萬(wàn) ÷1.05×5%),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7142.86 報(bào)稅(非減免稅額,是 “扣除項(xiàng)目”): 填《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)》,在 “5% 征收率” 行填含稅收入 20 萬(wàn)、減除額 15 萬(wàn),自動(dòng)算扣除后銷(xiāo)售額 47619.05 元、稅額 2380.95 元 主表取附列資料數(shù)據(jù),稅額填 “本期應(yīng)納稅額”,無(wú)需填 “減免稅額”(減除額是扣銷(xiāo)售額,非稅額減免)

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借:銀行存款(或應(yīng)收賬款等) 200000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 190476.19 應(yīng)交稅費(fèi) —— 簡(jiǎn)易計(jì)稅 9523.81 繳納稅款時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 簡(jiǎn)易計(jì)稅 9523.81 貸:銀行存款 9523.81 報(bào)稅: 填小規(guī)模增值稅申報(bào)表,不含稅銷(xiāo)售額填主表對(duì)應(yīng)欄,稅額填 “本期應(yīng)納稅額” 欄;若有扣除等,填附列資料。 發(fā)票與報(bào)稅對(duì)不上: 先查是發(fā)票還是報(bào)稅錯(cuò),發(fā)票錯(cuò)當(dāng)月作廢重開(kāi)、跨月紅沖重開(kāi);報(bào)稅錯(cuò)申報(bào)期內(nèi)作廢重報(bào),過(guò)了申報(bào)期聯(lián)系稅局更正。
2025-09-08
他倆就是一回事,差額開(kāi)票了才差額納稅的
2020-08-21
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8000÷1.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅8000÷1.05×5% 借應(yīng)付職工薪酬工資8000 不對(duì)的,你可以去修改,不影響你的工作工資還是按8000 477分不出一個(gè)人是多少的申報(bào)不了
2024-04-28
同學(xué),你好 他們說(shuō)增值稅可以用人工抵?你這個(gè)什么意思?抵扣增值稅嗎
2023-01-06
開(kāi)紅字發(fā)票之后開(kāi)藍(lán)字發(fā)票,目前申報(bào)有2種,按錯(cuò)誤申報(bào),你下個(gè)月開(kāi)紅字再開(kāi)藍(lán)字,紅字沖掉之前錯(cuò)誤申報(bào),藍(lán)字重新申報(bào),2 直接調(diào)為正確的去申報(bào)交稅,下次開(kāi)紅字再開(kāi)藍(lán)字不需要再申報(bào)了,需要你問(wèn)你稅局口徑,目前看學(xué)員反饋有這2種
2020-09-07
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