你好,截圖你的增值稅主表看一下。
老師,新公司一般納稅人,無業(yè)務(wù)發(fā)生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細(xì)表里面老師 在增值稅納稅申報表主標(biāo)里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應(yīng)納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細(xì)表輸入一遍期數(shù)余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細(xì)表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
老師,收到稅務(wù)局留抵退稅,當(dāng)時留底稅額在賬上做的是未交增值稅的借方,要怎么做賬? 一般納稅人,申報四月份增值稅時附表二中本期進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額自動帶出了退稅的留底額,那是不是主表第14行也要填寫附表二自動帶出的金額?
老師還有個問題,就是我們現(xiàn)在申報表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報表少了,這個280是3月份繳納的稅控盤費,現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時申報表上也申報了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒有填
老師 我公司8月有3800元的增值稅沒繳納,想留在9月份做留抵抵欠,結(jié)果我現(xiàn)在我報9月稅的時候雖然在本期教案上期應(yīng)納稅額里邊把這個3800填上了,但是9月期末未繳稅額還是剩了36000元,也就是本期應(yīng)補(bǔ)稅額還剩36000元,我這個月還能不交稅然后留到下個月進(jìn)行留抵抵欠么?
#提問#老師在增值稅申報報表中2023年7月即征即退第14行出現(xiàn)了負(fù)數(shù),后期一直就出現(xiàn)在即征即退上期留抵額數(shù)據(jù)。原因是當(dāng)時申報時有紅字發(fā)票然后就出現(xiàn)了即征即退中的第14行的數(shù)據(jù),現(xiàn)在更改,這該調(diào)整
老師好:怎么鍛煉自己思維呢? 1.比如說跟分公司算賬,算欠分公司多少錢,(有總公司直接替分公司付的,還有分公司項目錢到總公司的,還有分公司直接也有借款和往來)就沒雨頭緒怎么算。怎么才能提高這方面能力?
子公司是什么意思,和總公司的關(guān)聯(lián)
老師,小規(guī)模納稅人出租機(jī)械。比如壓路機(jī),挖掘機(jī),含油。不含人工費。開票的稅率也是1%是嗎?含油含人工費的稅率也是1%是嗎?
有沒有福建的財務(wù)可以咨詢的 福建地區(qū)稅務(wù)工商有規(guī)定 注銷一個銷售型很小的公司 除了庫存商品 存貨清零 還有必須要零申報半年才可以注銷公司的規(guī)定嗎
你好 請問 個體戶 定期定額 增額到每個月可以開9.9萬一張發(fā)票。是按季度交稅的吧,如果一個月開18.8萬,下個月再開一張9.9萬可以嗎?還是必須每個月開9.9萬?
我國最低工資標(biāo)準(zhǔn)是多少
請問老師 個體戶 增額到每個月可以開9.9萬一張發(fā)票,稅率千分之二。是按季度交稅的吧,如果一個月開18.8萬,下個月再開一張9.9萬可以嗎?還是必須每個月開9.9萬?
某公司在2025年1月1日平價發(fā)行新債券,每張面值1000元,票面利率10%,5年到期,每年12月31日付息。假定2025年1月1日的市價為1040元,用簡便算法計算購買該債券并持有至到期日的債券投資收益率為( ?。?。 A. 8.56% B. 8.82% C. 9.02% D. 9.45% 請老師解析一下這個題
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年已經(jīng)開了增值稅發(fā)票交了增值稅,但是主營業(yè)務(wù)收入沒做賬沒交所得稅,現(xiàn)在需要怎么做賬,怎么修改哪些年度的報表
老師,一般納稅人企業(yè)在外地施工,發(fā)票所屬期是4月份,預(yù)繳稅款是5月份,請問預(yù)繳稅款的申報,是4月份申報,還是在5月所屬期申報
老師,我的留底數(shù)字不見了
這個是幾月份的申報表?你截圖上一個月的。
老師,上一張是早上剛填報的,這一張是上月的
自行的進(jìn)項轉(zhuǎn)出是什么原因?
14行的那個進(jìn)項轉(zhuǎn)出是什么原因?
我剛剛看到是上任會計,在上個月填列了申報表資料二,導(dǎo)致的,那現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)救一下
更正申報不應(yīng)該轉(zhuǎn)出的去紅沖。
老師,上月填列了表二轉(zhuǎn)出金額,這月怎么表上還自動帶有數(shù)字?
你把這個表二里面的數(shù)字刪除重新保存
老師,表二的數(shù)字刪不掉?該怎么辦?
你好,什么原因填寫的?填寫到第幾行了?
看下是留底抵欠嗎?如果是的話,你們之前有欠款欠了退款是吧?
老師,1月份繳稅1萬4千多稅款,2月份又填報表二“上期留抵稅額抵減欠稅”9168.56元,應(yīng)該是沒有欠稅,表填錯了吧?因為前任會計聯(lián)系減上,也沒有賬。也不知怎么辦? 老師,表二的“上期留抵稅額抵減欠稅”是什么情況才能填列呢?
這里不應(yīng)該出錯的,因為這里是你事務(wù)局那邊給你填寫的,你自己修改不了,你根本自己填寫不進(jìn)去的
用留抵抵扣之前欠款的就需要填寫
老師,欠稅款的金額大小從哪里可以得知?還欠多少我可以看到嗎?
你沒有交之前我要查詢”—“繳款信息查詢”—“未繳款信息查詢 這里可以看
老師,繳款信息查詢下面沒有“未繳款信息查詢”,我查詢了一下“欠稅信息查詢”可以不?
可以的,可以查這一個的。
老師,查詢后是暫無數(shù)據(jù),是不是就表明我們沒有欠稅?
對的是的,已經(jīng)全部交了,如果你不清楚的話,這里為什么填寫了 你找你稅務(wù)局