同學你好 年底盡量不要留抵退稅
請教一下,在寶安或公明的,我公司原來在南山09年開始以生產(chǎn)型企業(yè)申請出口免抵退業(yè)務,11年申請的高新企業(yè),出口免抵退業(yè)務一直都有在申報,2019年搬到福田,2000年的時候高新年審沒通過,福田稅局不讓我們申報免抵退,說我們沒有高新,又不是生產(chǎn)型企業(yè)(福田不認可我公司是生產(chǎn)型企)。公司現(xiàn)在想搬寶安或公明,不知道這兩個地方的政策是怎么樣的,像我們公司這種,還能不能做免抵退,寶安區(qū)和公明區(qū)的政策又是怎么樣的?
你好,我們六月有一萬的留抵稅,七月只有一千的銷項稅,還剩九千的上期留抵,稅務局的人打電話,讓我們必須用不開票收入來抵掉上期留底,他們說退稅很麻煩,但是我們已經(jīng)申請了不退稅,后期快速消化,說我們的合同不完整,我問他那我們的抵扣怎么辦,他讓我們下個月可以少開些銷項票。這是正常的嘛,要按照他們說的做嗎,政策不是允許上期留抵嗎?
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務,是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分攤比例算出來的結(jié)果是,申報表一般項目,出現(xiàn)進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
老師,您好,我想問下,我是外貿(mào)型的出口企業(yè),進項發(fā)票有普票和專票,其中專票的品名也跟關單對應不起來,因此也不想退稅了,是否還需要進行退稅勾選的動作。因為申報表中一直申報了關單收入的免稅銷售額,需要轉(zhuǎn)為內(nèi)銷嗎,還是就一直放在免稅銷售額那欄就可以。
最近不是有個政策報表上的留底稅額,不是可以申請退稅嗎? 我想問一下 ,我們公司是外貿(mào)型企業(yè),目前沒有內(nèi)銷,收到物業(yè)或者其他辦公費用開來的專票留底稅額是否可以申請退稅?
老師,我想問一下退休人員返聘,長期的,合同是簽勞務還是簽勞動合同?工資按薪酬報稅還是勞務報酬報稅
請問下老師,一般房屋租賃是幾個點稅率
我們在計提應付職工薪酬的時候,工資除了入管理費用、銷售費用,還會入到哪里?
老師,我問一下,如果我在這家公司做了七八年,然后我離職了,我沒有領取失業(yè)金。當月我就及時入職了另外一家公司,然后補上了這個社保。嗯,如果現(xiàn)在從這家公司離職,這也就是社保沒有斷過嘛。但是的話呢,換了公司我還可以再領失業(yè)金嗎?能領多久?
這題我算的是賬面價值2×4×7.6=60.8,可變現(xiàn)凈值1.9×4×7.7=58.52,具體的存貨跌價準備2.28,題目中沒有正確答案吧
@董孝彬 老師你好,有問題請教
這個股份支付的題,請給解析一下第三題,計算所得稅部分,特別是對遞延所得稅負債期初200和期末120對應交所得稅已經(jīng)的原理調(diào)增還是調(diào)減,其中的道理?
這個是遠期匯票還是支票啊?能背書嗎?我們公司是嘉泓,這個賬號怎么不是我們公賬賬號???
老師 問下客訴發(fā)生的退房費怎么做賬?
老師計提社保的時候一項一項分著計提,還是直接來總數(shù)計提
沒有退稅,想確認 是否可以
公司是今年新成立的 ,今年出口報關了,我上個月把出口發(fā)票稅率開成了13%,這個月沖紅,想確認這個留底稅 是否可以申請退?
同學你好 這個可以 你們?nèi)绻谐隹诳梢酝硕?但是留抵退稅年底了不要操作