你好,你這個是在外賬上看到的吧。
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,019年6月17日發(fā)生以下業(yè)務(wù):向A企業(yè)購買成批的木材,采用銀行承兌匯票方式結(jié)算貨款,收到的增值稅專用發(fā)票上注明貨物價款100000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為13000元,材料已驗收入庫。甲企業(yè)開出一張期限為3個月、面值為113000元的不帶息銀行承兌匯票,用于支付上述款項。此外,B企業(yè)還用銀行存款支付手續(xù)費500元。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù),進行相應(yīng)賬務(wù)處理。(包括購貨、票據(jù)到期有能力償還及假設(shè)無力償還 甲公司于019年2月1日向銀行借入60000元,期限6個月,年利率8%,該借款到期后按期如數(shù)歸還,利息按月計提按季支付 要求;根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務(wù),進行相應(yīng)賬務(wù)處理。(包括取得借款、計提利息、償還借款 南方公司和珠江公司是增值稅一般納稅人,原材料按實際成本核算。019年7月1日向珠江公司銷售一批健身器材,售價100000元, 增值稅13000元,已開出增值稅專用發(fā)票,款項未收到。為及早收回貨款,雙方約定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20, n/30。并約定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅 要求:請為南方公司珠江公司對上述業(yè)務(wù)進行各種折扣條件下的賬務(wù)處理
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置?。?就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師您好,想咨詢?nèi)齻€問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務(wù)了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務(wù)成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師您好,為什么本期計劃成本是68000呢?不是入庫時短缺100公斤嘛,搜索到的答案如下:某工業(yè)企業(yè)為一般納稅人,原材料按計劃成本核算,2020年6月1日“原材料—甲材料”科目余額為60000元,“材料成本差異—甲材料”科目借方余額為200元,當月購入甲材料1000公斤,增值稅發(fā)票上注明的價款為63000元,增值稅額為8190元,企業(yè)實際驗收入庫時短缺100公斤,屬于運輸途中的合理損耗。當月發(fā)出甲材料800公斤,單位計劃成本為每公斤68元。若該材料期末未發(fā)生減值。要求:(1)計算甲材料本月成本差異率(2)發(fā)出材料的實際成本(3)結(jié)存材料的實際成本溫暖的襯衫于2020-07-0610:06發(fā)布1797次瀏覽?溫馨提示:如果以上問題和您遇到的情況不相符,可在線咨詢老師!免費咨詢老師老師解答?林立老師|官方答疑老師職稱:中級會計師,稅務(wù)師你好(1)計算甲材料本月成本差異率(200-5000)/(60000加上68000)=-3.75%
甲公司欲將一幢房產(chǎn)出售給乙公司,雙方約定的售價1200萬元,房屋原價1000萬元,已提折舊200萬元,房地產(chǎn)評估機構(gòu)評定的重置成本價格1100萬元,該房屋成新率6成。企業(yè)轉(zhuǎn)讓該房產(chǎn)時發(fā)生評估費用3.4萬元。 假設(shè)乙公司是由股東A、B組建的有限責任公司,股東A、B所占股份比例為60%:40%。投資前,乙公司資本總額為2000萬元,投資后,甲企業(yè)占乙企業(yè)資本總額的30% 乙公司應(yīng)確認甲企業(yè)實收資本為:2000×30%/(1-30%)=857.14(萬元),賬務(wù)處理為: 借:固定資產(chǎn) 12000000 貸:實收資本--甲公司 8571400 資本公積--資本溢價 3428600 老師,這個賬務(wù)處理固定資產(chǎn)為什么是1200萬,不是計提了200萬的折舊嗎? 還有這實收資本的計算過程我不理解,麻煩老師解釋一下
超市的商品的進貨單也要附在憑證上嗎?
水資源稅現(xiàn)在改為在電子稅務(wù)局申報,電子表月中時更換后,新表無前期數(shù)據(jù),清零了,對于稅務(wù)系統(tǒng)獲取當月新舊表的數(shù)據(jù)有影響嗎?
家里屋頂租賃給光伏企業(yè)鋪設(shè)光伏板,自然人怎么開具發(fā)票?要繳納多少稅費?
老師,今年考了中級會計實物和經(jīng)濟法,明年準備考財管和稅務(wù)師,請問要準備稅務(wù)師的哪一門比較好?。?/p>
老師,我公司是個體工商戶建筑行業(yè),沒有核定個稅。對方用應(yīng)收賬款代發(fā)工資,工資超5000了有影響嗎?像這種代發(fā)工資的情況合理嗎?要注意什么事項?
老師就是這個項目,我們開工程建筑服務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在扣除實際要繳納的稅費,對方開裝修工程發(fā)票,這樣可以嗎?會不會不合理分包?稅務(wù)會不會查到
轉(zhuǎn)讓金融商品不可以開具專票,這是什么原因呢?
老師,抵用退役軍人減免了增值稅稅額,分錄怎么寫
老師,請問個人開發(fā)票,也是根據(jù)小規(guī)模納稅人稅點來開票嗎?
收到出口的保險補助,是計入營業(yè)外收入還是充減管理費用
外賬對應(yīng)的收入 和 成本? 含稅價。您了解這是什么情況嗎?
你好,這個是做賬的人,自己定的比例。為了控制稅負率
按照您的說法 上面的情況 稅負率是?
你好,這個具體稅負率是多少,老師確定不了。要問執(zhí)行的人。他才知道。 老師只能告訴你他這樣操作的原理。
可以理解:收入的0.8,是對方根據(jù)企業(yè)綜合情況,考慮稅賦,反推算的成本價占比?
你好,是的??梢赃@樣理解。