借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
我是購(gòu)買方,對(duì)方要之前的發(fā)票要紅沖重新開(kāi),要求購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表,這個(gè)對(duì)購(gòu)買方有什么影響
老師,我們當(dāng)期開(kāi)具了16萬(wàn)的專票,但是我們之前開(kāi)具了300元,對(duì)方現(xiàn)在無(wú)法付款,我們要在當(dāng)期紅沖300萬(wàn),這部分已經(jīng)繳稅了,現(xiàn)在紅沖后,要去稅務(wù)局申請(qǐng)退稅嗎,要紅沖的紅字發(fā)票受不受當(dāng)期開(kāi)具發(fā)票的影響
我第一次做的分錄是借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款-單位 跨月收到被沖紅字專票:做一筆相同的采購(gòu)發(fā)票紅字負(fù)數(shù),在做一筆重新取得的專票藍(lán)字。已認(rèn)證的那張專票 被跨月紅沖后重新取得金額一樣的專票,對(duì)當(dāng)月申報(bào)增值稅有影響嗎?對(duì)成本沒(méi)有影響吧?
老師,我們七月開(kāi)出去的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)要沖紅重新?lián)Q個(gè)公司名稱開(kāi)給對(duì)方,然后前期打的款說(shuō)簽一個(gè)代付款協(xié)議。這樣是可以的嗎?對(duì)我們有什么影響嗎
如果多年前開(kāi)具的銷售發(fā)票,購(gòu)買方稅號(hào)有誤,如果紅沖重開(kāi)會(huì)有什么影響,對(duì)以前年度匯算清繳有影響嗎?
現(xiàn)金的賬面余額特別大。怎么處理?老師
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師幫我算下6月結(jié)余單價(jià),我發(fā)您郵箱了,我把銷售單價(jià)寫上去了。 感覺(jué)我算出來(lái)的結(jié)果一團(tuán)亂啊
老師,小規(guī)模公司自然人扣激端本月收入可以填0嗚
建筑公司建一棟別墅需要很長(zhǎng)時(shí)間,每月怎么確認(rèn)成本和收入?
建筑公司期初估算的成本怎么做賬?后期跟實(shí)際成本不一樣怎么處理?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人,如何操作,進(jìn)行線上增值稅專用發(fā)票增額?
請(qǐng)問(wèn)員工辦理離職找到了新的公司,這期間是需要上家公司辦理社保停繳的手續(xù)嗎?如果沒(méi)停繳后面這家公司就已經(jīng)繳上社保了,會(huì)沖突嗎?還是說(shuō)上一家公司不辦停繳,后面這家公司根本就續(xù)不上,我不太懂社保交接的事情,請(qǐng)老師回答一下
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負(fù)載表上應(yīng)交稅費(fèi)是9萬(wàn),現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
什么情況下會(huì)涉及商品進(jìn)銷差額科目,
公司購(gòu)買的資產(chǎn),沒(méi)有發(fā)票,每月的折舊費(fèi)是不是不能稅前扣除???
重開(kāi)的那張?jiān)僬H胭~是嗎?
重新開(kāi)相同的金額發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)? 藍(lán)字重新認(rèn)證 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 紅字發(fā)票