你好? 你是不是已經(jīng)做了認(rèn)證抵扣這個(gè)發(fā)票了 ?? ?對(duì)你購買方不影響。只是操作要麻煩一些??
3月有一張銷售的發(fā)票,開錯(cuò)了,單位沒有,對(duì)方要求紅字,重開 這是對(duì)方申請(qǐng)得紅字發(fā)票信息表 我現(xiàn)在怎么操作 我是銷售,她是購買 她購買方申請(qǐng)一張紅字發(fā)票信息表給我
發(fā)生退貨,我要開紅字發(fā)票,那么對(duì)方以認(rèn)證發(fā)票就要開紅字信息表,那么是我銷售方先紅沖還是購買方先開紅字信息表
我是購買方,對(duì)方要之前的發(fā)票要紅沖重新開,要求購買方開紅字信息表,這個(gè)對(duì)購買方有什么影響
老師購買方抵扣了的發(fā)票需要紅沖,是購買方申請(qǐng)紅字信息表,那誰開紅字發(fā)票呢?是銷售方還是購買方
我們是銷售方,對(duì)方購買方收到發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在跨月沖紅,購買方給我們紅字信息表,我們開了紅字發(fā)票要寄給對(duì)方么?
老師這題的答案是對(duì)的嗎
老師,原材料供應(yīng)商開不了對(duì)應(yīng)的發(fā)票。開了一個(gè)我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計(jì)折舊填寫的本年累舊還是累計(jì)折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎,銷項(xiàng)稅額也是免
老師,這題B為什么是對(duì)的呢,不應(yīng)該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務(wù)局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計(jì)提的原材料,其中圈起來金額計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是原材料
甲公司三個(gè)股東ABC三個(gè)自然人,實(shí)繳出資合計(jì)100萬,現(xiàn)在公司股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負(fù)責(zé)全權(quán)辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請(qǐng)問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負(fù)責(zé)這個(gè)事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權(quán)益金額:56萬元
老師請(qǐng)問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
我這邊是認(rèn)證了,這個(gè)不會(huì)在稅務(wù)上有啥風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)吧
那報(bào)稅時(shí)比平常的有啥要注意的么
?你好 不會(huì)的。 你到時(shí)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。? 次月做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)即可??
購買方已認(rèn)證,讓銷售方自己開具紅字信息表不可以么,可以的話,這2種方法哪種對(duì)購買方更有利
?你好? ?購買方自己開紅字信息表; 你認(rèn)證了銷售方是自己開不了紅字信息表的?
好的,謝謝
沒事的; 希望能幫到你??
是購買方開紅字信息表,銷售方開紅票對(duì)吧
你好是的。 是這樣來開的
老師,要是這邊實(shí)際發(fā)生了一部分,比如之前1萬的發(fā)票,實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)的是3000元,會(huì)退款7000元,購買方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表申請(qǐng)7000元,后面做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出7000元就可以了對(duì)吧,這樣也是可以么
?你好 是的。? 可以部分? 紅沖的?
這樣紅充之后對(duì)方就不需要在開發(fā)票給我了對(duì)吧
?你好? 到時(shí)還得給你 7000元的紅字發(fā)票。 你要紅沖7000的 賬務(wù)處理的??