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物業(yè)會計,老板為了估計物業(yè)管家征收物業(yè)費(fèi),管家每收一戶獎勵50元,當(dāng)天發(fā)放,財務(wù)應(yīng)該怎么做賬

2025-09-05 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-05 16:38

那個造工資表里邊,按工資做賬就行

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快賬用戶4670 追問 2025-09-05 16:40

老板讓財務(wù)征收一戶,當(dāng)日在群里發(fā)50獎勵,我怎么從對公賬戶里面先支出來這部分錢呢

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快賬用戶4670 追問 2025-09-05 16:40

借支備用金嗎,做成其他應(yīng)收款嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-05 16:43

是老板出的錢,就計入其他收款-老板

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快賬用戶4670 追問 2025-09-05 16:46

是想讓財務(wù)先從對公賬戶里支出來,然后每天有收到物業(yè)費(fèi),就在群里兌獎勵,財務(wù)發(fā)給對應(yīng)人員,如果我做成,借:其他應(yīng)收款-我,等我把錢發(fā)出去之后,之后我怎么還這筆錢呢

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齊紅老師 解答 2025-09-05 16:51

借:其他收款-老板 貸:銀行存款 老板再群里發(fā)錢就沖其他收款-老板

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快賬用戶4670 追問 2025-09-05 16:54

發(fā)錢的時候不做賬,月底發(fā)工資的時候做進(jìn)工資表里面吧。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 這樣對不對

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快賬用戶4670 追問 2025-09-05 16:57

我們公司法人不是老板,公司法人是我們的一個經(jīng)理,每次有運(yùn)營款打進(jìn)的時候都是我們這個經(jīng)理打過來,我都是做其他應(yīng)付款,這次借支不能直接借給我吧,是不是也是得先借給法人呢,才能做其他應(yīng)收款

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快賬用戶4670 追問 2025-09-05 16:59

不能直接借支給我把,能不能借支給法人。讓后讓法人個人再轉(zhuǎn)給我

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快賬用戶4670 追問 2025-09-05 16:59

是不是這樣呢

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齊紅老師 解答 2025-09-05 17:00

可以直接打款給 出納的

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快賬用戶4670 追問 2025-09-05 17:01

直接打給出納,發(fā)工資的時候是不是這樣做賬,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-出納

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齊紅老師 解答 2025-09-05 17:03

是的,就是那樣做的哈

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借,銀行存款79100 貸,主營業(yè)務(wù)收入7000-2917 預(yù)計負(fù)債5000÷(5000+7000)×7000=2917 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅9100
2022-11-21
同學(xué)你好 稍等寫給你
2025-05-06
同學(xué),您好,容老師仔細(xì)看看。
2022-02-10
你好,公司是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 然后支付的時候,做相反的分錄。 另外這個建議你問一下稅務(wù)局,看是不是要計入工資交個稅?正常來說這個是要計入工資的。
2025-04-11
你好,那就是你們單位買了票送出去不需要有銷售票據(jù)的權(quán)利,直接發(fā)放就可以,如果你們需要銷售的話,你開不了發(fā)票,讓對方開。
2023-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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