您好,另外的3000暫估一起入賬
老師,您好,我們是一般納稅人,本月只有進(jìn)項票,沒有任何銷項票,也沒有收入(只有一個預(yù)收款3000元的樣子),其他都是產(chǎn)生的費用有10000多元,然后還有一些預(yù)付賬款大概有1-2萬的樣子。這種情況報稅是按零申報還是怎么報呀
老師,一般納稅人 簽合同預(yù)付貨款時 借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 有一部分貨到,但沒發(fā)票,此時不記賬嗎? 等貨都發(fā)完,剩下貨款也都付了時,此時還沒發(fā)票也是這樣記分錄嗎?借:預(yù)付貨款 貸:銀行存款 最后當(dāng)收到發(fā)票時 借:應(yīng)付賬款 貸:預(yù)付貨款 這樣對嗎
老師一般納稅人暫估入庫按含稅還是不含稅價暫估?有貨到?jīng)]開票的情況,有先付款了貨到了票沒開的情況
一般納稅人,購入貨物,貨款已付,貨已運到并入庫,沒有收到銷貨方開具的發(fā)票,該怎么記賬。
老師,我們公司是一般納稅人,代理公司給我們公司做賬時,把已收到但尚未開票的貨款計入“其他應(yīng)付款”科目,而不是計入“預(yù)收賬款”說是計入預(yù)收賬款就當(dāng)月要交增值稅,作為無票收入報稅.請問對嗎?還有把我們支付給供應(yīng)商的貨款但沒有收到進(jìn)項發(fā)票的計入“其他應(yīng)收款”,而不是“預(yù)付賬款”,這種做法也是不準(zhǔn)確的吧?
老師好!我們單位是每月1-10日報銷上月的差旅費及代墊費用,比如9月10號之前整理8月份所有的報銷,那我這筆分錄應(yīng)該記在8月份還是9月份呢?
#提問 老師:網(wǎng)店沒有進(jìn)出票據(jù),憑什么做賬務(wù)處理?
老師,公司買車,通過法人銀行卡還車貸的利息需要調(diào)增嗎?
老師,技術(shù)服務(wù)費做管理費嗎,金額有限制嗎
老師,給對方公司開了增值稅發(fā)票,對方微信轉(zhuǎn)過來了,可以做賬嗎
電子稅務(wù)局填寫跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報告,提交后稅務(wù)局會給打電話什么的嗎 合同沒有編號,寫無是不是就可以
老師,我們工程公司的,用那些系統(tǒng)收應(yīng)收票據(jù)那些平臺的年證書費,可以做辦公費嗎?
老師您好,我們公司是生產(chǎn)苗木的,24年過年的時候買了一批鮮花,放在苗木成本里了。今年25年 領(lǐng)導(dǎo)要求把這批苗木銷賬,已上會。應(yīng)該怎么寫記賬,做分錄
老師,建設(shè)公司銷售自己的車給個人,怎么入賬,怎么報稅,涉及哪些稅,開票稅率是多少?
請問老師如果老板問去年還差多少成本票,我應(yīng)該看哪個數(shù)據(jù)呢?
老師,分錄是怎么記呢?
我是這樣記的 借:主營業(yè)務(wù)成本59633.03 進(jìn)項5366.97 預(yù)付賬款3000 貸:銀行存款68000
也可以,到時收到發(fā)票再沖這個3000
好的,謝謝老師
不客氣,很高興為您服務(wù)