你好,如果沒有剛才的話,這樣的,人工能占到60%左右。機械很難說,有的企業(yè)機械化程度高,可以到10%,有的連5%都不到 材料占到10%差不多了。
老師你好,我們公司是做項目工程的,就是人臉識別之類,直接購買的商品和材料,我看見以前的財務,是借:主營業(yè)務成本,貸:銀行或者現(xiàn)金。因為購買的商品和材料配件是直接用在工程里面的。沒有庫存在倉庫。還有購買商品和材料時,或者商品發(fā)生損壞退回給廠家時發(fā)生的運費都是直接計入主營業(yè)務成本嗎?還有一個問題就是有些商品購買了,放在倉庫里面的。沒有領出去用,月末不用結轉吧?謝謝老師
建筑業(yè):承建小區(qū)各項費用所占總價的大約比例是多少? 由于實際工作中很多材料,人工是沒有發(fā)票的,如果都能提供發(fā)票(特別是主要材料)的情況下,各模塊/分材料一般所占總價的比例是多少。 比如造價1億帶一層地下車庫的17層小區(qū)。 1按各工程模塊,基礎工程加主體占多少,后期防水,保溫呀,門窗啥的占多少 2按材料:鋼筋、商混、木材、門窗等。特別是按材料,主要材料的比例,大體的就好,因為發(fā)票稅率不同,我想大體估算下。
甲公司(增值稅一般納稅人)主要生產(chǎn)活動板房和鋼結構件,并提供相應的安裝勞務,另外承接建筑工程和加工修理修配勞務。2021年8月主要生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務如下:(1)購進30噸塑料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款56萬元,交由A公司進行加工,支付加工費35萬元,取得A公司開具的增值稅專用發(fā)票。生產(chǎn)活動板房用塑料板材,成品如期收回。(2)外購塑料板材30噸,支付價款96萬元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)將外購板材和委托加工收回板材混合加工成活動板房一批,對外進行銷售,不含稅售價500萬元,另外收取不含稅安裝費用20萬元。(4)進口20噸鋼材,關稅完稅價格為70萬元,支付從港口到廠區(qū)的運費5萬元,取得增值稅專用發(fā)票。用進口鋼材加工一批鋼結構件,全部對外銷售,取得不含稅價款200萬元,其中包含安裝費用30萬元,開具了增值稅專用發(fā)票。(5)購入鋼結構件10噸,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款50萬元。之后將此外購鋼結構件對外銷售,并提供安裝服務,取得不含稅價款80萬元,其中包含安裝費用20萬元,開具了增值稅專用發(fā)票。已知:進口關稅稅率為10%;以上價款均為不含稅價款;所有增值稅票據(jù)均已
老師你好,我們承包一個工程,掛靠在別人公司,我想請問下我們能夠提供的發(fā)票有哪些?是人材機嗎,除了這個可以用加油票和餐飲票做成本嗎?人材機發(fā)票有特定的比例嗎?掛靠單位收的管理費有特定的點數(shù)嗎?對方還要求我們支付所得稅及其它稅金合理嗎?
老師你好,我們承包一個工程,掛靠在別人公司,我想請問下我們能夠提供的發(fā)票有哪些?是人材機嗎,除了這個可以用加油票和餐飲票做成本嗎?人材機發(fā)票有特定的比例嗎?掛靠單位收的管理費有特定的點數(shù)嗎?對方還要求我們支付所得稅及其它稅金合理嗎?
老師好,我們是家裝公司,采購的材料直接送到客戶工地,這個材料怎么入賬分錄
老師,就是我們是A公司和旅游景點之前有個協(xié)議,需要轉款給導游的代收代付導游提成,我們另一個B公司也是導游帶顧客去買東西,B公司給導游提成我可以用A公司賬戶轉嗎
員工本期應納稅額是1592.67元,應交稅額系統(tǒng)給的數(shù)據(jù)是553.87元,這個數(shù)字是怎么計算的
廠是查賬征收,平時報生產(chǎn)經(jīng)營,現(xiàn)在注銷,賬上其他應付款借方有200多萬,未分配利潤也是200多萬,這個要交20%的稅?
老師,我們公司是江蘇的,在北京有房產(chǎn),房產(chǎn)稅在北京電子稅務局申報的,交稅綁定我們江蘇公司帳號綁不了,導致不好交稅,這種情況,公司可以在北京開一個賬戶綁定北京電子稅務局三方協(xié)議交稅啊
老師,請問我們做項目,項目施工費入在建工程,那項目的預算審核和控制價審核費也入在建工程嗎
請問,A臺灣公司為我司(我司另外一家業(yè)務B臺灣公司)服務有收入,我司要代AG公司繳納增值稅,這個增值稅繳納后有憑證有可以最為進項抵扣我司增值稅,這樣算下來稅務局也沒貨得稅額,那么這個代收增值稅除了麻煩還有意義嗎
去年8-今年五月,勞務公司把發(fā)票項目名稱開錯了,勞務派遣服務開成經(jīng)紀代理服務了,已紅沖重開發(fā)票,要寫一筆借主營業(yè)務成本負數(shù) 借主營業(yè)務成本正數(shù)分錄對不 摘要需要怎么寫呀
你好老師,關于報銷 ,A,有備用金,B代買商品,報銷領款人是B,可以公司轉賬給A嗎?(AB都為個人)
老師,你好,請問2024.10成立的公司,11月,12月申報的個稅,那殘保金申報是這兩個月職工總和除2,作為殘保金申報的職工人數(shù)嗎
個體戶減免的增值稅稅可以不做賬嗎?
你好,可以不做。按實際繳納的金額做就好,