您好,可以直接入到現(xiàn)在,這個并不影響總額
老師,咨詢兩個問題,先謝過 1、籌建期購買的廚房用品含桌椅,經(jīng)營半年后才拿來報賬,要計入管理費用——福利費嗎?要不要通過應(yīng)付職工薪酬——福利費這個科目過度下 2、租賃的房租,50多萬,簽的合同是不含稅價,沒取得發(fā)票,在籌建期一次計入開辦費了,可以嗎?謝謝老師!
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?
老師,公司去年6月份租用辦公室,合同是一年租,先交了半年的房租5萬,今年3月份又交了半年房租5萬,3月收到對方開過來10萬的專票。請問這個分錄要怎么寫?還有就是房租攤銷是從6月份開始嗎?
老師你好,我們公司收到了一張個人代開的房租發(fā)票,期限是從2024年3月22—2024年12月31日,不過先付了一般的房租:6500,攤銷的話還是從3月開始攤銷,請問這個分錄怎么寫?
老師 裝修材料款有10萬 款已經(jīng)付了 發(fā)票也到了 這個需要每個月分?jǐn)倖? 房租租賃合同是一年一簽 這個怎么做分錄
我有初級會計證,初級會計證繼續(xù)教育,在哪學(xué)
老師,員工醫(yī)療費沒走工傷流程,分錄怎么做?
年末老板的往來在其他應(yīng)付款的借方,要不要調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方啊?
請問老師,公司地址變更后基本戶信息需要變更嗎?
您好,是的,如果被合并公司的凈資產(chǎn)是負(fù)數(shù),合并公司使用被合并公司的虧損彌補會受到限額限制。根據(jù)稅法規(guī)定,當(dāng)被合并企業(yè)凈資產(chǎn)為負(fù)時,合并企業(yè)可以彌補的虧損金額不能超過被合并企業(yè)凈資產(chǎn)公允價值為零的部分,也就是說,虧損彌補是有限額的,不能全額使用被合并公司的虧損來抵稅。具體限額計算通常是按照被合并企業(yè)凈資產(chǎn)的絕對值來確定,超過這個限額的虧損部分,合并公司就不能用來抵扣自己的應(yīng)納稅所得額了。 老師,這個問題如果被合并公司凈資產(chǎn)的公允價值是負(fù)數(shù),是不是合并公司就不能用被合并公司的彌補虧損了
老師,供應(yīng)鏈行業(yè)是什么流程,和制造業(yè)有什么區(qū)別?
電商客戶支付的商品運費是計入主營業(yè)務(wù)收入嗎
請問現(xiàn)在申報個稅人數(shù)不能只申報1人了嗎?
現(xiàn)在讀4年級,想上數(shù)學(xué)輔導(dǎo)課,如何報名?
老師印花稅、水利建設(shè)專項收入、殘疾人就業(yè)保障金的計稅依據(jù)各是什么呢?
房租金額較大,不需要按月攤銷嗎
那是是直接一次性計入費用嗎,還是前面的補提一次性計入,后面的按月攤銷
因為是當(dāng)年的,你前出也沒有抵扣,所以全都入賬就可以