可以,先申請紅字發(fā)票信息單,對方確認,再開紅字發(fā)票
小規(guī)模納稅人,去年12月份開錯了發(fā)票,但是已經(jīng)正常申報增值稅了?,F(xiàn)在還能開紅字發(fā)票嗎?因為2月份已經(jīng)開票了45萬,如果開紅字發(fā)票,這沖的應(yīng)該是的2022年的收入吧。
增值稅發(fā)票確認抵扣平臺,已經(jīng)認證發(fā)票,并且增值稅已經(jīng)申報,稅務(wù)已經(jīng)繳納,那么能不能取消抵扣,更正增值稅。
已經(jīng)認證抵扣的發(fā)票做了部分紅沖,還能再次部分紅沖嗎?
已經(jīng)抵扣的進項發(fā)票,現(xiàn)在對方把我們已經(jīng)抵扣進項發(fā)票又給紅沖了,怎么報稅呢?需要認證紅沖發(fā)票的勾選嗎?
已經(jīng)認證抵扣了發(fā)票,增值稅已經(jīng)正常申報了,開具發(fā)票的人能夠紅沖?
請問公司要投資另外一個公司,請問財報主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對方公司運營是否健康
在銷售負有現(xiàn)金折扣條件下,交易價格實際上屬于可變對價,如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應(yīng)當沖減當期銷售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒體現(xiàn)總金額,開出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個是我們公司的營業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開票30多萬 以前有留底稅額,我們就找了1個點票的 成本票 這個分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營業(yè)執(zhí)照,專門給學校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當于銷售加配送
老師,銀行流水備注了臨時工工資,平時上班沒有不用打卡,但是上了兩個月,這個怎么申報個稅按工資薪金還是勞務(wù)報酬呢?
老師 出口服務(wù) 應(yīng)該用什么作為收入確認的依據(jù)呢
老板的往來可以放在其他應(yīng)付款科目嗎?
遞延所得稅資產(chǎn),未來實際少交稅的時候,應(yīng)該怎么寫會計分錄,能否舉個數(shù)字的實際例子
對方不愿意確認是不是就沒辦法開具紅字發(fā)票?
是,對方不愿意確認 就沒辦法開具紅字發(fā)票