第一可以一塊申報出口退稅 也可以分開 建議分開,因為首次退稅查得很嚴(yán),他需要提供的資料很齊全,你還是分開 第二按照申報出口退稅的月份留底

老師,您好。出口貨物必須要次月4月份之前收匯嗎?退稅沒有限制必須收匯才能退稅。我們?nèi)ツ?月份出口一批貨物去8月份申報退稅了。年這筆款于次年的4月份之前都沒有收回,請問這個對我們有什么影響?
老師好,請問一下,增值稅是四月份報完三月所屬期的增值稅,報完增值稅之后就申請了增值稅留抵退稅的退稅,現(xiàn)在到五月份了,四月份申請的增值稅留抵退稅還沒通過,說是出口退稅要先0申報,那我現(xiàn)在出口退稅0申報也只能報四月份的了吧?這樣一來出口退稅系統(tǒng)里面的期末留抵稅額是填的四月所屬期增值稅期末留抵稅額,跟四月份申請的增值稅留抵退稅會不會有什么差異,因為期末留抵稅額這樣有差異了,正常應(yīng)該保持一致吧?
生產(chǎn)企業(yè) 一般納稅人 出口退稅申報,增值稅申報中根據(jù)報關(guān)單。出口的免抵退數(shù)據(jù)是50萬。 本月進項少,進行出口退稅申報時可以不按增值稅免抵退填的50萬報么?可以少報一張報關(guān)單按退稅40萬報么?剩下一份報關(guān)單次月再申報有稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師,我5月份有退稅,做了免抵退申報。次月稅局通知要企業(yè)申請退增量留底退稅。把增值稅申報表留底稅額以增量留底稅額給退回了企業(yè),請問我計提的出口稅金要怎么沖掉?不然一直掛在其他應(yīng)收款-出口退稅這有一筆錢未收。
老師你好,我想問一下,我司1月份的出口退稅被稅局扣住不給退,要檢查出口備案后才給退,這個時間估計有點久,我這個月也有出口要申報,那么申報2月份所屬期增值稅,期末留抵稅就是1月+2月份出口退稅額,是不是我1月份申報的出口退稅,在出口退稅系統(tǒng)是否還能操作退稅呢?1月份的出口退稅沒有退下來,這個月應(yīng)該申報出口退稅的話,留抵稅就很大?有沒有更加合理的建議?
一般制造業(yè)金蝶 會用移動加權(quán)平均法嗎?
甲和乙為國企,甲資產(chǎn)無償移交給乙,如下:①固定資產(chǎn)(賬上)如冰箱消毒柜等20萬,按賬面價值移交嗎?②甲公司移交的低值易耗品10萬(賬上已攤銷完賬面價值為0),也要在移交表上寫上嗎,哪價值怎么寫呢?③甲公司移交的計入其他業(yè)務(wù)成本的資產(chǎn)10萬如湯勺,菜刀,盤子等,由于賬面價值為O,也要在移交表寫上嗎,哪價值怎么寫呢?④以上資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)會計分錄,交哪些稅?
老師你好,我問過的問題現(xiàn)在能不能刪除,問題已解決
這個重工有限公司給中邦過賬,中邦再把錢打回來,管家婆在內(nèi)賬上怎么做
為什么不是沖W材料盤盈?
老師,股東權(quán)益的數(shù)據(jù),是指財務(wù)報表中所有者權(quán)益的數(shù)據(jù)嗎?實現(xiàn)利潤指的是凈利潤還是,利潤總額?
個體繳納印花稅按什么比例啊!如果我讓稅局代開9000元的發(fā)票,要交多少印花稅?
就是每次別人問你家納稅情況一年是多少,我們一直有進項稅,所以導(dǎo)致銷項不用繳納增值稅,剩下就是繳納個印花稅和工會經(jīng)費,那我不繳納的銷項稅的金額算我一年的交稅嗎,還是不繳納就不算了
我給開票員增加了開票權(quán)限,開票員待授權(quán)中勾選不上是怎么回事?
老師好,請問臨時工的工資怎么做分錄
老師,就是9月份申報退稅,就是8月屬期的留抵稅額是嗎,8月屬期留抵稅額200064.23免抵退稅額63163.81老師,退稅額是多少呢,差額怎么辦?
是的 能退的是6316 3.81剩余的以后繼續(xù)抵扣就行 或者有退稅退稅
老師,那退稅之后是不是修改報表,把留抵稅額改成這個差額呀
你在線下一個月會自動出來,這個不用你自己修改主表15行
老師,申報退稅后怎么做分錄呀,申報退稅的分錄,稅款退回到賬戶后再怎么做分錄?
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅、出口退稅 收回來借銀行存款貸其他應(yīng)收款。