第一次申報退稅,應在增值稅申報表正確填寫 “銷售額”,但 “應退稅額” 一般只在稅務機關審批通過后才填寫;未審批前不填該欄
生產企業(yè)出口只免不退稅填報增值稅申報表天免抵退銷售額還是免稅銷售額
生產企業(yè)申報出口退稅金額和增值稅報表主表的第7行的出口銷售額要一致嗎?
如果是生產型企業(yè)申報國稅增值稅一般納稅人申報表銷售額的第三項(免、抵、退辦法出口銷售額)和(四)免稅銷售額 ,這個是可以隨意填寫嗎,還是固定在哪一行里面填寫。(比如本月我的內銷比較大,我就填在第四。 下月外銷大于內銷需要退稅就填寫在三里面)這樣可以嗎。
去年9月份出口的,銷售額填在增值稅申報表免抵退攔里已申報,去年沒有申請退稅,今年申請退稅,稅務說銷售額里有一部分是買進的備件,不能退稅,需進項稅額轉出。銷售額填寫在了免抵退攔里,需要修改報表把一部分不能退稅的銷售額改到免稅攔嗎?
老師,銷售退回,增值稅申報附表一直接填寫銷售-金額,-稅額,請問附加稅的話要填寫嗎?
老師,3月報稅時有上期留抵稅額13000,這個在明細賬查不到,應該哪里查?
老師你好,新能源車輛購置稅已申報是免稅,現在對方說發(fā)票開錯了沖紅了,我這邊需要作廢申報,作廢申報的時候系統(tǒng)顯示完稅憑證已出,不能作廢申報,怎么辦?車輛購置稅申報繳納后完稅憑證已出還能作廢申報嗎?謝謝
請問下,供應商提供請款資料的送貨單是供應商自已貼好給過來的嗎?現在都是我客戶身份貼送貨單
有一筆收入客戶直接掃廠家的碼打錢給廠家了1400元,我們做收入分錄的時候要怎么做呢?
老師,有一筆服務費對方先打進款,然后對方現在不打了要求退回去這筆款,沒開過發(fā)票。原路返回這筆款。老師這筆一進一出怎么做分錄呀。
老師,想問下,我現在的公司有個人獨的店,有個小規(guī)模的店,一直有外賬公司代賬,店從23年才開始建立賬,前不久被大數據查出來個稅有點問題,外賬公司補稅處理好了,上周稅局又說22年沒建賬有問題,經外賬處理又補了一部分稅款,老板現在對外賬有意見想把外賬換了,讓我接手,我學了咱們實操,但是心里還是沒底氣,我怕我處理不好,又怕我接受后稅務上面又又問題了,我一個人又不是背后有個稅務公司,我怕我處理不好,但是不接手,我想著是不是浪費了這次機會,又想即怕,你說我應該怎么辦,主要擔心還是后期稅務在出問題,我怎么處理!
建筑在本省但是不同區(qū)施工,勞務的個稅在哪里申報?直接在外地施工的個稅在哪里申報呢?
老師好,請問個人申請代開的發(fā)票,在電子稅務局怎樣查詢是否有審核通過
老師,公司成立時沒有設置社保繳費基數,現在設置了,員工離職時補繳了24年的社保費用,款全是員工個人轉到公司對公戶然后繳的社保,這種應該怎么做會計科目呢?
施工圖設計服務費計在建工程要交印花稅嗎?
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就是稅退稅額發(fā)放以后在填
你好,不是發(fā)放以后填,是稅務局審批過后再填,再發(fā)放
未審批前我就把退稅額填了,稅額給我少退了,可以找稅務局在退嗎?
你好,如果金額錯誤,可以去申請。
稅務局審批過后是申報成功嗎在填退稅額
你好,是的。正常是審批過后再填。
增值稅報表是要填兩次嗎
你好,退稅的只需要一次。
增值稅表第一次填外銷銷售額,第二次,審批后填退稅額對嗎?
你好,是的,就是這樣了。