備注操作失誤扣款
我這是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司,是一個(gè)做運(yùn)輸?shù)钠脚_(tái)。貨主從我們平臺(tái)發(fā)貨,然后把需要給司機(jī)的運(yùn)費(fèi),和9個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)一起打到我們平臺(tái),我們?cè)侔堰\(yùn)費(fèi)給司機(jī)。產(chǎn)生了多少金額的費(fèi)用,我們就開(kāi)多少金額的專項(xiàng)發(fā)票,比如1000塊運(yùn)費(fèi),和90的稅,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)為1090。但實(shí)際中,1000塊錢(qián),我們只向貨主收7個(gè)點(diǎn)的稅(政府對(duì)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)公司的稅有部分返還,我們?cè)敢庾屢徊糠掷o客戶),那這種情況,附屬類是否可以應(yīng)用在這里,發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)額度為1070?發(fā)票上這個(gè)附屬類應(yīng)該怎么填才對(duì)? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個(gè)月對(duì)方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點(diǎn)開(kāi)。還是說(shuō),需要我們和貨主協(xié)議,先達(dá)到多少量,這些量按照正常的金額開(kāi),完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點(diǎn)開(kāi)?此外,稅務(wù)局對(duì)于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
美香食品公司為增值稅一般納稅人,主要從事糕點(diǎn)的加工和銷售業(yè)務(wù),產(chǎn)品適用稅率為13%,9月份發(fā)生如下增值稅涉稅業(yè)務(wù)。(1)采用客戶交款提貨方式銷售蛋糕200萬(wàn)元,并開(kāi)縣增值稅專用發(fā)票。 (2)以折扣方式向某超市銷售面包120萬(wàn)元,另開(kāi)紅字增值稅專用發(fā)票折扣20萬(wàn)元。 (3)當(dāng)月采購(gòu)食品加工輔料,取得的稅控專用發(fā)票_上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,貨款已付,銷貨方承諾在下月10日前將貨物發(fā)出。 (4)企業(yè)為維修辦公大樓,購(gòu)進(jìn)一批建筑材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20萬(wàn)元,增值稅款為2.6萬(wàn)元。 (5)從農(nóng)民手中購(gòu)入一批玉米作為生產(chǎn)用原料,收購(gòu)發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn)元。 (6)從國(guó)外購(gòu)進(jìn)一臺(tái)食 品加工機(jī)器,到岸價(jià)格為5萬(wàn)美元(報(bào)關(guān)進(jìn)口當(dāng)日美元兌人民開(kāi)匯率16.85),關(guān)稅稅率10%,由海關(guān)代征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅,并取得海關(guān)完稅專用繳款書(shū) 除非特別說(shuō)明外,以上價(jià)格均不含稅。 要求: 1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納的增值稅。 (4)對(duì).上述業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理 該怎么做?
1 .做物流倉(cāng)儲(chǔ)的快遞公司(三方公司),因?yàn)榇尕浐涂爝f物件都是客戶的,那么快遞單(收貨人一般不做簽字)可以作為原始憑證嗎?我在網(wǎng)上查了些資料,說(shuō)是快遞單不可以作為原始憑證,但是又說(shuō)收貨單、送貨單可以做原始憑證,這兩個(gè)有區(qū)別嗎?目前生活中的快遞件比較多,如果是且需要入賬作為會(huì)計(jì)資料,那么回收成本似乎過(guò)高了,有沒(méi)有替代方案? 2 .快遞公司的部分客戶是個(gè)人,不具備簽訂合同(報(bào)價(jià)單)和開(kāi)具發(fā)票的能力,收款入賬時(shí),因?yàn)闆](méi)有合同和發(fā)票,這時(shí)候的原始憑證是什么? 3 .企業(yè)每個(gè)月與下游供應(yīng)商(非銀行機(jī)構(gòu))的對(duì)賬單(訂單號(hào)+費(fèi)用構(gòu)成),是原始憑證嗎? 4 .如果做跨境業(yè)務(wù),境內(nèi)公司給下游供應(yīng)商(在境外)使用外幣付款,那么下游供應(yīng)商是開(kāi)具外幣發(fā)票,還是開(kāi)本幣發(fā)票?還是兩種發(fā)票都需要開(kāi)具?
位于市區(qū)的某集團(tuán)總部為增值稅一般納稅人,2020年3月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:⑴銷售一批貨物,價(jià)稅合計(jì)2260萬(wàn)元,因部分商品出現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題,給予銷售折讓,已開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票,實(shí)際收取1695萬(wàn)元。⑵向境內(nèi)客戶提供會(huì)展服務(wù),取得價(jià)稅合計(jì)金額530萬(wàn)元。⑶將一棟位于市區(qū)的辦公樓對(duì)外出租,預(yù)計(jì)半年的租金價(jià)稅合計(jì)105萬(wàn)元,該樓于2015年購(gòu)入,選擇簡(jiǎn)易方法計(jì)征增值稅。⑷處置使用過(guò)的一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)年采購(gòu)該設(shè)備時(shí)按規(guī)定未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅金額2.06萬(wàn)元。⑸轉(zhuǎn)讓位于市區(qū)的一處廠房,取得含稅金額1040萬(wàn)元,該廠房于2010年購(gòu)入,購(gòu)置價(jià)200萬(wàn)元,能夠提供購(gòu)房發(fā)票,選擇簡(jiǎn)易方法計(jì)征增值稅。⑺當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額如下:購(gòu)進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額180萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)辦公用電腦一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額19.2萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)修繕用防水材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.78萬(wàn)元,由于工作人員疏忽浸水,致使其中2/3的防水材料失去使用價(jià)值。專票本月完成認(rèn)證。根據(jù)上述材料,按照下列順序計(jì)算回答問(wèn)題。⑴計(jì)算業(yè)務(wù)⑴應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額。⑵計(jì)算業(yè)務(wù)⑵應(yīng)繳納的銷項(xiàng)稅額。
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開(kāi)發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說(shuō),項(xiàng)目沒(méi)有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢(qián)用就讓對(duì)方寫(xiě)借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問(wèn):1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開(kāi)票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開(kāi)票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋(píng)果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放??!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫(huà)圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買(mǎi)點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開(kāi)過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?