你好,混合銷售是按照你的主業(yè)來(lái)確定稅率,銷售貨物是13%,服務(wù)是6%
#提問(wèn)#一般納稅人銷售貨物,簽訂合同寫的是銷售并安裝空調(diào),按照13%計(jì)算稅額。如果分別簽訂合同銷售、安裝合同,銷售按13%,安裝按照3%繳納計(jì)稅(清包工)。清包工是指非建筑行業(yè)提供的勞務(wù)還是怎么的,用3%計(jì)稅繳納?我記得建筑安裝稅率為9%。對(duì)于清包工和建筑行業(yè)的建安服務(wù)有點(diǎn)混淆了,是怎么區(qū)分的?
資料:某商場(chǎng)為增值稅-般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),2021年7月份發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1.7月上旬,購(gòu)進(jìn)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為100 000元,增值稅為13 000元;向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22 600元;柜臺(tái)零售貨物金額為11300元。 2.7月中旬,購(gòu)進(jìn)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為200000元,增值稅為26000元;向一般納稅人銷售-批貨物,貨款為1 200 000元。 3.以庫(kù)存 商品不含稅價(jià)值20000元發(fā)給女職工作為福利。 4.7月 下旬,購(gòu)進(jìn)貨物一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為50000元,增值稅6 500元;柜臺(tái)零售貨物的銷售額為226 000元;另賣出一 臺(tái)空調(diào)機(jī)給給消費(fèi)者個(gè)人,含稅價(jià)款5650元,并上門為顧客安裝,另外收取安裝費(fèi)113元。 要求:計(jì)算該商場(chǎng)7月份應(yīng)納增值稅額(分別計(jì)算銷項(xiàng)稅額合計(jì)、進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)、應(yīng)納增值稅額)。
某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,從事百貨的批發(fā)和零售業(yè)務(wù),7月份業(yè)務(wù)如下:1、購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票上注明貨款為10萬(wàn)元,增值稅額為1.3萬(wàn)元,2、向小規(guī)模納稅人銷售貨物金額為22600元,柜臺(tái)零售貨物金額為11300元3、以庫(kù)存商品不含稅價(jià)值20000發(fā)給女職工作為福利4、購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5萬(wàn)元,增值稅為6500元5、柜臺(tái)零售貨物額銷售額為226000元,另外賣出一臺(tái)空調(diào)機(jī)給消費(fèi)者個(gè)人,含稅價(jià)款5650元,上門為顧客提供安裝服務(wù)。收取費(fèi)用113元。問(wèn):該企業(yè)當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額以及應(yīng)納增值稅額
某公司經(jīng)營(yíng)一家酒店和一煙酒批發(fā)部,無(wú)法分清主次。由于未分別進(jìn)行單獨(dú)核算各自銷售額,本年3月份共取得收入226萬(wàn)元(含稅)。已知服務(wù)業(yè)增值稅稅率為6%,貨物銷售增值稅稅率為13%。根據(jù)以上資料,回答下列問(wèn)題:1、該公司應(yīng)稅行為屬于()。A、一般銷售行為B、視同銷售行為C、兼營(yíng)行為D、混合銷售行為2、對(duì)于兼營(yíng)行為計(jì)稅說(shuō)法正確的有()。A、應(yīng)當(dāng)分別核算適用不同稅率或者征收率的銷售額,分別計(jì)征增值稅B、未分別核算銷售額的,從高適用稅率C、為分別核算銷售額的,從低適用稅率D、按銷售貨物計(jì)征增值稅。3、該公司3月份應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元。A、226×6%B、226×13%C、226÷(1+6%)×6%D、226÷(1+13%)×13%
一項(xiàng)銷售行為如果既涉及貨物又涉及服務(wù),為混合銷售。從事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個(gè)體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅(開(kāi)票也是13%?);其他單位和個(gè)體工商戶的混合銷售行為,按照銷售服務(wù)繳納增值稅。(開(kāi)票也是6%?)
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅啊?
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
老師這題沒(méi)搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時(shí)候該怎么開(kāi)票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財(cái)報(bào)有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對(duì)不對(duì),資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤(rùn)期末?期初利潤(rùn)表本年凈利潤(rùn);往來(lái)款余額不超過(guò)收入30%;提供給銀行的財(cái)報(bào),凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬(wàn),實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬(wàn)
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺(tái)車賣給個(gè)人,開(kāi)的普票,價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn),印花稅報(bào)買賣合同嗎?印花稅計(jì)稅金額按2萬(wàn)報(bào)還是按17699.12報(bào)?謝謝
開(kāi)票稅率?
就是看你主業(yè)來(lái)確定稅率,銷售貨物是13%,服務(wù)是6%