正常工資所有分錄,你少那個(gè)步驟,就補(bǔ)對(duì)應(yīng)的分錄 比如:工資6000,單位部分社保1000、個(gè)人部分社保自行承擔(dān)500,個(gè)稅15。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資6000 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分)500 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款5485 4申報(bào)月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分)1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分)500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個(gè)人所得稅,申報(bào)工資收入6000,專(zhuān)項(xiàng)扣除填個(gè)人社保500 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅15 貸:銀行存款15
做8月份的賬,7月計(jì)提工資4000,但是8月份公司社保增員了(工資表中8月份才有他的名字)請(qǐng)問(wèn)發(fā)放工資的分錄是: 借:應(yīng)付職工薪酬4368.38 貸:其他應(yīng)付款-社保費(fèi)(個(gè)人部分)368.38 庫(kù)存現(xiàn)金4000 同時(shí)還有做一個(gè)補(bǔ)計(jì)提上月未計(jì)提工資的分錄:借管理費(fèi)用-工資368.38 貸應(yīng)付職工薪酬368.38的分錄嗎? 還有工資表要把8月增員的個(gè)人部分社保費(fèi)添加到工資之中嗎?若添加是只加他的個(gè)人部分社保費(fèi)還是工資+社保一起,
老師,對(duì)于職工工資和社保公積金計(jì)提,我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如,我現(xiàn)在9月,本月做8月的賬,拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的,這邊當(dāng)月15號(hào)是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對(duì)賬單里發(fā)的是7月的工資,交的是7月的社保和金。那我9月針對(duì)這些時(shí)間交錯(cuò)的事件,應(yīng)該怎么去做工資和社保呢?我9月應(yīng)該寫(xiě)的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分,然后寫(xiě)發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛?那不成了9月做7月的賬務(wù)了??老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多,麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問(wèn)題,然后加上“是的”或者“不是”,不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師!??!
老師 想問(wèn)一下,7月工資,8月發(fā)放;7月社保,8月繳納,7月的公積金已經(jīng)在7月扣繳了 但是8月扣繳8月的公積金,請(qǐng)問(wèn)要怎么做計(jì)提和發(fā)放的分錄
8月扣繳8月社保醫(yī)保,未繳納7月社保,后發(fā)現(xiàn)因?yàn)槭抢蠁T工應(yīng)直接從7月開(kāi)始繳納,扣除7月社保,并在9月補(bǔ)繳,:操作從9月減少?gòu)?月增加,所以社保上有兩條8 9月的記錄但8月只扣費(fèi)一次,9月在10月退回,7月工資從老板微信支付,故應(yīng)掛社保1075.09往來(lái)。老師,麻煩幫忙看看我這樣做憑證有什么問(wèn)題
8月扣繳8月社保醫(yī)保,未繳納7月社保,后發(fā)現(xiàn)因?yàn)槭抢蠁T工應(yīng)直接從7月開(kāi)始繳納,扣除7月社保,并在9月補(bǔ)繳,:操作從9月減少?gòu)?月增加,所以社保上有兩條8 9月的記錄但8月只扣費(fèi)一次,9月在10月退回,7月工資從老板微信支付,故應(yīng)掛社保1075.09往來(lái),10月沖銷(xiāo)了8月重復(fù)的那個(gè)人,現(xiàn)在做賬就不平,應(yīng)該怎么調(diào)
淘寶上買(mǎi)刻章,是進(jìn)管理費(fèi)用嗎
會(huì)計(jì)憑證強(qiáng)制全面電子化么?
老師 我之前月份會(huì)計(jì)分錄 應(yīng)該是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 寫(xiě)成了 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了 而且也結(jié)賬了 怎么解決呢,現(xiàn)在是不怎么用應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了是嗎,我給記串了 計(jì)入了 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了 怎么解決?
老師,請(qǐng)問(wèn)外包人員的差旅可以在本公司報(bào)銷(xiāo)嗎
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
老師好,我想問(wèn)下我們公司在咸魚(yú)是賣(mài)出來(lái)了不使用的循環(huán)風(fēng)扇應(yīng)該記什么科目
老師,我們是建筑公司,有個(gè)工人是勞務(wù)派遣過(guò)來(lái)的,他跟勞務(wù)公司簽訂的是勞動(dòng)合同,我們跟勞務(wù)公司簽訂的是勞務(wù)分包合同,那這個(gè)工人和我們簽訂的是勞務(wù)派遣協(xié)議嗎?
老師你好!請(qǐng)問(wèn)二手車(chē)交易發(fā)票可以作為所得稅稅前扣除憑證嗎?
老師,認(rèn)繳出資額是2025年12月31日,是一定要在當(dāng)天12月31日轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)?還是12月31日之前都可以呀?
納稅滯納金未調(diào)增 風(fēng)險(xiǎn)反饋。說(shuō)明需要怎么寫(xiě)啊 企業(yè)是虧損沒(méi)有稅款需要補(bǔ)交
好的好的
不客氣,祝你工作順利。感覺(jué)不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。