你好,這個開服務(wù)費是可以的。需要交
我們是小規(guī)模,對方是一般納稅人,我們開3%的增值稅專用發(fā)票需要補11.5%的稅金才能拿回票額的資金,對方公司這么做是合理的嗎?而且對方公司是開普通發(fā)票出去結(jié)這筆款項的。
老師,我們是五金電料公司,小規(guī)模納稅人,對方要我們開專票,我們收到的票全是普票,這樣可以嗎,小規(guī)模納稅人開專票能抵扣進項嗎
老師好,我們公司是一般納稅人,合同的咨詢公司是小規(guī)模,付款1萬塊錢,對方給我們開普票的話,我們是不是也要交進項稅?再一個問題,對方公司能想辦法給我們開專票嗎?
對方為一般納稅人,我們是小規(guī)模,要我們開具增值稅普通發(fā)票,而且是減去稅額的金額,一般納稅人的進項不是可以抵扣嗎?開的票為建筑服務(wù)
公司是小規(guī)模納稅人,上個月6月份開了40萬的普票給對方公司,對方公司收到普票后7月份退回,說他們是一般納稅人,要我們開專票,想問下,我們要開專票的話,會承擔哪些稅?共計多少稅金?
老師您好,對方是一般納稅人,現(xiàn)在給我們開的票是普票,不是專票,但我們需要專票,對方的答復(fù)是他們的得到的票是普票,所以他們給我們也開普票,這有影響嗎
老師,你好,我公司之前廣告宣傳費是借銷售費用-廣告宣傳費貸其他貨幣資金,現(xiàn)在我們公司要按消耗的來做,先把充值的全部沖回,再按正確的做,充值多的那部分廣告宣傳費是計入預(yù)付賬款科目嗎
員工報銷的,私戶付的,但是后期開發(fā)票了,賬上借 管理費用 貸 其他應(yīng)收款-法人,可以嗎?付款最后是付給員工的
某公司采用彈性預(yù)算法編制修理費用預(yù)算,該修理費用為混合成本,當業(yè)務(wù)量為200小時時,修理費用預(yù)算為12000元;當業(yè)務(wù)量為220小時時,修理費用預(yù)算為12600 元。則當業(yè)務(wù)量為202小時時,修理費用預(yù)算為()元,請教過程。
老師 這種餐費的發(fā)票現(xiàn)在還能入帳嗎?
老師,為啥我的火車票1350,算出來是1238.53,進項111.47,完了我申報表強寫的是1239.27,進項110.73
老師好,我不太理解人力資源公司的差額征稅具體是怎么做的,請舉例說明下
老師,電商行業(yè)的出納好不好做?有證沒經(jīng)驗
我們是建筑工程公司,我們收到這個個人到稅務(wù)局代開的這個發(fā)票如何入賬?
老師 我們租的商場的柜臺 商場給我們退的席位保證金該怎么入帳?。慨敃r我們給商場交錢的時候走的租戶 沒掛帳!
對方能抵扣進項稅額嗎?
普票的話
你好,普通發(fā)票是不可以的
債權(quán)買賣不屬于增值稅的納稅范圍吧?
你好,如果你們公司本身就是做這個業(yè)務(wù)的,就屬于。相當于是服務(wù)行業(yè)。
我們是資產(chǎn)管理公司的。300萬買了一個資產(chǎn)包。280萬賣給對方的。也要交280萬的增值稅?
你好,不用,這種沒有增值,可以不用交。
那對方要是280萬的發(fā)票。我這邊開了的話,也不用交增值稅?
你好,正常這種是可以開差額發(fā)票的。不過,你是虧損,稅務(wù)局不一定會同意。
我們是小規(guī)模納稅人。不是一般納稅人。我購買債權(quán)的時候借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這樣處理對嗎?
你好,這個對你們應(yīng)該是成本
他們要280萬的發(fā)票,理論上我就要交280萬的增值稅吧?
你好,是的,理論上是要按這個計算稅金。
對啊。那我是不是可以不給對方開票。但是我應(yīng)該怎么能專業(yè)一點的回復(fù)對方呢?
你好,要開啊,發(fā)票是要開的。只是開帶折扣的發(fā)票。
什么意思?開帶折扣的發(fā)票是什么意思?
你好,不好意思,是開差額發(fā)票。不是折扣發(fā)票。 只是你這個是負數(shù),估計稅務(wù)局不會同意你的操作。
開票的項目填寫服務(wù)費?不合適吧?我購買的債權(quán),我又賣了。和服務(wù)費有什么關(guān)系?
你好,你這個屬于金融服務(wù)。他不是買賣有形的商品。