賬上借 管理費用 貸 其他應(yīng)收款-法人,可以的
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
請教個問題哈 員工墊付快遞費,開票是單位,之后可以給員工報銷該筆款項嗎 做賬:借管理費用貸其他應(yīng)付款,第二筆:借其他應(yīng)付款,貸銀行存款 這樣合理嗎
老師好!2023我計提整年物業(yè)費,借管理費用~物業(yè)費,貸~其他應(yīng)付款(某員工)。2. 員工報賬:借其他應(yīng)付款(某員工),貸銀行存款。費用都是有員工自付后再拿來報銷的,這樣記賬對?
對公賬戶給員工報銷差旅費,支付給員工可以這樣做分錄嗎?借:其他應(yīng)付款-某員工,貸:銀行存款。 然后結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費用-差旅費,貸:其他應(yīng)付款-某員工
老師好!請問某大學成立二級研究院,學校派駐教授老師管理,主要就是從事課題研究,國家給項目撥款,那么這個研究院是按照企業(yè)準則會計處理還是按照行政事業(yè)準則處理?我認為他應(yīng)該是一個獨立的個體,按照企業(yè)執(zhí)行!謝謝老師
老師,我們之前收到專票,因為不能抵扣,我全部計入費用113元,但是當時稅務(wù)沒做進項轉(zhuǎn)出,我想這月做稅務(wù)進項轉(zhuǎn)出,賬應(yīng)該怎么調(diào)整這個月
老師,會計中級考試給可以帶計算器?
老師,我想問下,我們公司有有網(wǎng)店,然后把網(wǎng)店收取的錢,轉(zhuǎn)到對公賬戶,但是這些可能大多都不用開票,那我如何入賬呢,如果涉及手續(xù)費如何處理?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模,剛成立。有自己的種植基地,種植過程中需要拔草,花費大額的費用,沒有票據(jù),而且這個是在沒有成立公司之前發(fā)生的,這種費用該如何處理?謝謝
老師,我們當初就是兩年前買車的時候買車的進項票,我們抵扣了,就是我們銷售產(chǎn)品用于銷售產(chǎn)品抵扣了,今年這個車銷售出去的話,我們開了銷售發(fā)票之后能不能用原材料的進項來抵扣呢?
老師,我想問一下我們公司給我轉(zhuǎn)了5000元讓我取出來作為生產(chǎn)獎勵以現(xiàn)金發(fā)給員工,那這個賬怎么做呀
原憑證是借應(yīng)付賬款2000 貸銀行存款2000 銀行存款多支付了100元 怎么做賬 跨年度了 原記賬憑證還需要紅沖嗎
24年12月申報工資薪金232800,專項附加每個月扣除1000,需要交多少個人所得稅
老師,單位要銷售一輛車,然后呢,能不能先過戶二手車那邊開個銷售車統(tǒng)一發(fā)票,他們先過戶,然后呢,我在當月給對方開了銷售車的發(fā)票之后,次月一交稅,這樣可以嗎?
但是沒有付款截圖
實際是付給員工的
沒關(guān)系的,有發(fā)票即可