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今年購一批東西,先付錢,也給我們開票了,貨沒到,賬務(wù)怎么記,如果明年貨也沒到,合作取消,賬務(wù)怎么處理

2025-09-02 18:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-02 18:35

同學你好, 我給你解答

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齊紅老師 解答 2025-09-02 18:37

借 預付賬款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 貸 銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-09-02 18:37

明年取消合作的話,做相反分錄,

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快賬用戶7390 追問 2025-09-02 18:52

今年付完錢有發(fā)票了,計入成本費用科目可以嗎,

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快賬用戶7390 追問 2025-09-02 18:53

今年只是貨沒到

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齊紅老師 解答 2025-09-02 19:17

不行的。沒有實物 等于只收到發(fā)票。不允許計入費用成本

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同學你好, 我給你解答
2025-09-02
借預付賬款貸銀行存款 不能做成本費用也不能做庫存商品。 合作取消了,把這個發(fā)票退給對方,對方退錢 借銀行存款,貸預付賬款。
2025-09-02
你好,這種情況的話,你付款的時候可以先借預付賬款貸銀行,銀行存款咱先暫估入庫,借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估。 發(fā)貨了以后,你可以先暫時確定無票收入的,借銀行,嗯,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費,然后借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2022-09-02
退貨就做采購時相反分錄。
2022-06-17
你好,可以先暫估這個借,庫存商品暫估貸應(yīng)付賬款暫估。 然后在銷售,借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。
2024-09-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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