您好,這種服務類的沒有彼配要求,一般就是人員的工資,按實際的來就可以
老師,您好!請問:個人與公司之間簽訂合同,提供技術(shù)支持、市場推廣等服務,如找稅務局代開發(fā)票與公司結(jié)算,代開稅點多少?代開需要哪些資料?上海的
老師,我們給對方提供技術(shù)服務,服務暫未完成,但我們相對應的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務,要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因為我們提供的技術(shù)服務需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務我會把這個費用計入到主營業(yè)務成本,但現(xiàn)在沒提供完服務我也沒確認收入,那要計入哪里?
請問老師,審計這邊說我們跨年暫估的成本費用一定要提供依據(jù),這依據(jù)該怎么做合適?本來就是錢沒付,人家不給開發(fā)票,年后錢付了,發(fā)票也到了。這個費用不是按百分比算的,是按未收到發(fā)票的金額計提的,而且對方開的就是技術(shù)服務費。單獨寫技術(shù)服務費,審計認為這不能作為依據(jù)。您這邊有什么建議?謝謝
@財務丫丫?老師我想問下,比如A給我公司開具域名轉(zhuǎn)讓,我再把這個域名給B,我其實是承擔了中間人,和給B提供服務,但是A給我開的是技術(shù)服務,我給B開的也是技術(shù)服務,但是好處費是另外一個公司打給我公司的,這樣可以嗎。我有把好處費的發(fā)票開具給對方,然后我全額按6%去交了增值稅。但是就是A給我開了多少的技術(shù)服務,我就開多少的金額的技術(shù)服務發(fā)票給B,只是好處費單獨開了,這樣可以嗎
老師,我有個個體戶,經(jīng)營范圍如下: 一股項目:工業(yè)設計服務:光面設計:廣告設計、代理;信息技術(shù)咨詢服務;五金產(chǎn)品研發(fā);技術(shù)服務、技不開發(fā)、技術(shù)咨詢、技木交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;家具安裝和維修服務。家用電器安裝服務:信息咨詢服務 (不含許可類信息咨詢服務):專業(yè)設計服務?,F(xiàn)在需要個體戶給一個出口企業(yè)開發(fā)票,合同寫的是研發(fā)籃球架升降技術(shù),我開什么名目,咨詢費,技術(shù)費或者其他什么,稅率多少?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,但有些取進來的發(fā)票對方開的是專用發(fā)票,有關(guān)系嗎?
老師,流水賬是不是類似就是日記賬
老師您好,像工會經(jīng)費發(fā)放的過年紅包,需不需要導個稅呢
無固長投生油譽?!顿Y產(chǎn)減值》準則規(guī)范的這七項資產(chǎn)一旦提取了減值準備,不得在其處置前轉(zhuǎn)回,老師,是哪七類資產(chǎn)呀?
公司銷售鉛精礦銷售額110萬,鉛精礦含金部分在時候享受免稅,免稅銷售額60萬,共取得進項60萬,取得進項的時候含金部分不能單獨計價,進項稅額的轉(zhuǎn)出比例怎么計算
老師,租的辦公室裝修,裝修費用按多久分攤?
采用公允價值模式計量的投資性房地產(chǎn),資產(chǎn)負債表日其公允價值小于原賬面價值的差額通過( )科目核算。,老師,這道題怎么做?
老師,請問合同約定收取一年的租金,對方一次性付款,那么我可以按月確認收入嗎,發(fā)票可以每個月開一點嗎
小規(guī)模增值稅計提是應交稅費-未交增值稅嗎
根據(jù)規(guī)定,動產(chǎn)抵押擔保的主債權(quán)是抵押物的價款,標的物交付后10日內(nèi)辦理抵押登記的,該抵押權(quán)人優(yōu)先于抵押物買受人的其他擔保物權(quán)人受償,但是留置權(quán)人除外。老師,您好,這句話是什么意思?
比如開100萬的技術(shù)服務,可以開多少材料?多少人工?平時做的抵扣差旅費的勾選(動車、飛機、通行費)可以勾選多少?
料費用占總工程款的60%,人工費用占40%,這個認證沒有要求,看公司需要
60%+40%沒有利潤了?
這個是指成本的占比,不是收入的
比如成三是80W,這樣分配就好些
成本占80%,是這個意思嗎
服務類的,差不多是這樣的,成本80%左右
這個差旅費的抵扣可以勾選嗎?不是簡易計稅是不是就可以勾呢?
是的,可以的,這種可以抵扣的