這個月2號紅沖會影響 這個月交的稅款
老師,上月開了專票,增值稅已經(jīng)上了,但是這個月發(fā)現(xiàn)上月的有張票開重復(fù)了,這個月要紅沖,那已經(jīng)交了的增值稅怎么處理?有什么影響?
老師,我上個月給客戶開了發(fā)票,但是稅號開錯了,這個月做紅沖,那我這個月該怎么樣入賬呢?
老師,我是一般納稅人,上個月開具了專票但是稅號寫錯了,我這個月要沖紅之前是不需要開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表?
請問我11月開了票交了10萬增值稅,發(fā)現(xiàn)開錯了,這個月12月我要紅沖這個票,那我10萬的增值稅可以退回嗎
這個月發(fā)現(xiàn)上個月給客戶開的專票發(fā)票稅號錯了,這個月給紅沖了并重新開了一張正確的發(fā)票,報稅時系統(tǒng)會正常出現(xiàn)這張開錯的發(fā)票記錄,產(chǎn)生銷項,請問我是正常給這張發(fā)票報稅處理嗎?
社保法人也一這要買嗎?
怎樣用快帳系統(tǒng)做自己公司的管理?
老師,汽車貿(mào)易公司,保養(yǎng)汽車怎么做分錄
老師你好,我單位8月升成一般納稅人,7月季報增值稅1267.02,城市維護(hù)建設(shè)稅44.34,那8月報增值稅及附加稅時,8月沒開票,報的0,顯示申報失敗,說起初數(shù)據(jù)有變化,啥意思
這個地方為什么減300啊
總公司的人事會幫分公司購買辦公用品,但人事實際工資社保都是在總公司發(fā)放(屬于總公司的人員),那人事幫分公司購買辦公用品開具分公司抬頭的發(fā)票,可以用分公司的公賬報銷給這個人事報銷嗎
老師,請問如果企業(yè)是代賬會計的朋友,請問如果經(jīng)常咨詢財務(wù)問題說明什么?
老師,這題材料一舊設(shè)備的NCF0等于多少
老師您好,我想問一下,就是以前年度的商品發(fā)票沒有了,我該怎么做憑證
老師你好,我這個小規(guī)模升一般納稅人,我報8月增值稅及附加稅費申報,申報失敗,說是起初數(shù)據(jù)發(fā)生變化,請重新填報,這啥意思
這個月2號紅沖,不會影響這個月交的稅款
即仍按上月收入與增值稅申報
意思是跨月紅沖了,會影響本月繳納上個月的稅款(多交)那下個月是會少交嗎
是的,你的理解是對的。