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老師,小規(guī)模納稅人在7月開(kāi)了一張專票,8月紅沖了,沒(méi)有在開(kāi)票,8?從小規(guī)模變成了一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月報(bào)8月份得一般納稅人增值稅申報(bào)表怎么填呢?系統(tǒng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)
你好老師,我零申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)這段話,意思還是需要上報(bào)匯總嗎,沒(méi)有稅控盤(pán)的 發(fā)起申報(bào)失??!信息如下:增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)數(shù)據(jù)審核出現(xiàn)以下錯(cuò)誤: 在202107所屬期及其之后所屬期請(qǐng)使用新版增值稅報(bào)表申報(bào),且必須報(bào)送《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二)(附加稅費(fèi)情況表)》
老師,你好,我這一個(gè)小規(guī)模納稅人,當(dāng)期3%的普票收入是33萬(wàn),我在填寫(xiě) 增值稅附加稅稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用),應(yīng)該填在那一欄。初次之外,減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填列嗎?
老師好,1-3月份在大廳開(kāi)的專票,當(dāng)時(shí)增值稅和附加稅都扣過(guò)錢(qián)了,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)要怎么去填寫(xiě)申報(bào)表和附加稅申報(bào)表(二)?我們是小規(guī)模納稅人。
老師你好,我在報(bào)一般納稅人的增值稅,數(shù)據(jù)填完了,最后申報(bào)提示:主表第34行一般貨物及勞務(wù)本月數(shù)+即征即退本月數(shù),應(yīng)等于附表五城維稅第一列增值稅稅額,請(qǐng)問(wèn)老師這是什么意思啊?
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下銷售化肥農(nóng)藥的行業(yè)最新的稅收政策及優(yōu)惠政策?謝謝!
首次學(xué)習(xí)外貿(mào)企業(yè)出口退稅,學(xué)不懂怎么辦
貸款利息能開(kāi)發(fā)票嗎?專票還是普票?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,快賬軟件里現(xiàn)金流量表中,收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,包括哪幾個(gè)科目的數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問(wèn)一下裝修公司需要準(zhǔn)備幾家公司搭建公司防火墻,讓公司都收入都能正規(guī)化
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,謝謝 那就是加工廠多耗了,沒(méi)有合同管控的話,我們計(jì)算成本就是90個(gè)產(chǎn)品,料是100套這問(wèn)題 供應(yīng)商要完工100個(gè),供應(yīng)商要超領(lǐng)5個(gè),采購(gòu)說(shuō)是扣他的錢(qián),不良品可以返修的,就扣加工費(fèi)。 那超領(lǐng)走其他出庫(kù)還要算5個(gè)產(chǎn)品料嗎?委外加工的。想簡(jiǎn)單核算怎么算
個(gè)人代開(kāi)的安裝服務(wù)還用我們給幫忙申報(bào)個(gè)人勞務(wù)所得么
個(gè)人代開(kāi)的安裝服務(wù)還用我們給幫忙申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
我司用物流公司,實(shí)際發(fā)生費(fèi)用5萬(wàn),由于物流公司運(yùn)輸不善導(dǎo)致,破損丟件等,賠償5000元,我司實(shí)際付款45000元,物流公司應(yīng)該給我司開(kāi)票的金額是扣除前,還是扣除后,若物流公司只給我們開(kāi)45000的發(fā)票應(yīng)當(dāng)怎么處理,麻煩可以的話把使用的原理及條例也說(shuō)下,需要與對(duì)方財(cái)務(wù)掰掰,謝謝
個(gè)人代開(kāi)安裝服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要公司給申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得么
您好,從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)成一般納稅人后報(bào) 8 月增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),系統(tǒng)說(shuō) “期初數(shù)據(jù)發(fā)生變化,要重新填報(bào)”,其實(shí)就是指你現(xiàn)在填的像 “之前沒(méi)交的增值稅”“之前沒(méi)抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅” 這類開(kāi)頭的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),和稅務(wù)局系統(tǒng)里記錄的最新數(shù)據(jù)對(duì)不上了,可能是因?yàn)槟戕D(zhuǎn)身份后系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)整了這些數(shù)據(jù),也可能是你填的時(shí)候不小心填錯(cuò)了,或者系統(tǒng)沒(méi)同步好你轉(zhuǎn)身份的信息,所以得你重新核對(duì)下稅務(wù)局系統(tǒng)里正確的期初數(shù)據(jù),按正確的數(shù)再填一遍申報(bào)表才行。
老師,我們是7月份季報(bào),有數(shù),8月沒(méi)業(yè)務(wù),我是不是填0,0申報(bào)啊
有沒(méi)有可能調(diào)用系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題啊
?您好,如果你們公司 7 月份季報(bào)有數(shù)據(jù),8 月沒(méi)有業(yè)務(wù),且 8 月已經(jīng)從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,在沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的情況下,是可以進(jìn)行零申報(bào)的,即增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的各項(xiàng)應(yīng)稅銷售額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額等欄目應(yīng)填寫(xiě)為零。企業(yè)所得稅申報(bào)表中,營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額等也應(yīng)填零。 至于系統(tǒng)顯示起初數(shù)據(jù)發(fā)生變化,有可能是系統(tǒng)問(wèn)題。比如系統(tǒng)在更新或轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)過(guò)程中出現(xiàn)異常,導(dǎo)致起初數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。你可以先檢查一下自己填寫(xiě)的申報(bào)表中與起初數(shù)據(jù)相關(guān)的項(xiàng)目是否正確,是否與 7 月份季報(bào)的數(shù)據(jù)銜接。如果確認(rèn)自己填寫(xiě)無(wú)誤,建議聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)或稅務(wù)系統(tǒng)客服,讓他們幫忙查看一下系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否存在問(wèn)題,以及如何解決這個(gè)問(wèn)題,以便順利完成申報(bào)