填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄“其他”與第10欄“(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證”。
老師,我們這個(gè)月有 高鐵票和滴滴電子普票,我將計(jì)算好的進(jìn)項(xiàng)稅額 和 扣稅憑證 份數(shù) 填在 附表二,10欄-本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證 一欄,但是第12欄-當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)欄 沒有自動(dòng)計(jì)算 旅客運(yùn)輸憑證份數(shù)和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里?
老師,通行費(fèi)電子發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)抵扣申報(bào)時(shí)填寫在哪里呢?與國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)一起在附表二8b,10行 嗎?
老師 您好!我們是增值稅一般納稅人,收到國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸普通發(fā)票,我們可以按普通發(fā)票上的稅額作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?收到的標(biāo)明旅客身份信息的鐵路車票及客車票也可以計(jì)算抵扣增值稅嗎?
老師 請(qǐng)問我公司取得的增值稅電子普通發(fā)票 內(nèi)容是*運(yùn)輸服務(wù)*客運(yùn)服務(wù)費(fèi) 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 沒有標(biāo)明旅客信息 而且在增值稅勾選平臺(tái)里也沒有這張發(fā)票 是不是不可以抵扣
這個(gè)地方為什么減300啊
總公司的人事會(huì)幫分公司購(gòu)買辦公用品,但人事實(shí)際工資社保都是在總公司發(fā)放(屬于總公司的人員),那人事幫分公司購(gòu)買辦公用品開具分公司抬頭的發(fā)票,可以用分公司的公賬報(bào)銷給這個(gè)人事報(bào)銷嗎
老師,請(qǐng)問如果企業(yè)是代賬會(huì)計(jì)的朋友,請(qǐng)問如果經(jīng)常咨詢財(cái)務(wù)問題說明什么?
老師,這題材料一舊設(shè)備的NCF0等于多少
老師您好,我想問一下,就是以前年度的商品發(fā)票沒有了,我該怎么做憑證
老師你好,我這個(gè)小規(guī)模升一般納稅人,我報(bào)8月增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào),申報(bào)失敗,說是起初數(shù)據(jù)發(fā)生變化,請(qǐng)重新填報(bào),這啥意思
不都是9月交9月保險(xiǎn)嗎?月初交當(dāng)月的。還有9月交10月保險(xiǎn)的?
老師這個(gè)題的分錄幫寫下謝謝
老師你好,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,表五,左下角校驗(yàn)問題出現(xiàn)黃色圈圈,請(qǐng)核實(shí)您公司是否為小微企業(yè),紅色感嘆旁邊是0,這個(gè)不影響吧,是不是能直接申報(bào)
之前我公司為A公司墊付線上平臺(tái)的充值費(fèi),保證金,現(xiàn)在A公司將我公司墊付款的錢打回到我公司賬上并要求我們開具發(fā)票,之前墊付給平臺(tái)的款項(xiàng),平臺(tái)只是給我公司開具的收據(jù),現(xiàn)在我公司必須對(duì)A公司開票嗎?現(xiàn)在A公司非要我公司對(duì)他們開發(fā)票,因?yàn)樗麄円呀?jīng)將墊付的款全部打到我公司的公賬了,之前掛的全部是應(yīng)收
你說了2個(gè),我一個(gè)數(shù)字分開填2個(gè)還是。。。而且10行沒有計(jì)算在內(nèi),不明白
二欄都填寫,填寫同樣的數(shù)
好的老師,那8b里面就是只要是計(jì)算抵扣的普票都填在里面,不管是飛機(jī)票火車票旅客運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票普票,對(duì)嗎
是的,你的理解是對(duì)的。