那個是合理的,沒問題的哈
1.2019年6月,深圳市甲企業(yè)(一般計稅方法納稅人)發(fā)生如下業(yè)務: (1)進口設(shè)備一批,合同規(guī)定的貨款為50萬元,進口這批產(chǎn)品運抵境內(nèi)輸入地點起卸前的運輸費為3萬元,運往境內(nèi)甲企業(yè)的運費為2萬元,買方支付進口貨物保險費5萬元,向境外采購代理人支付傭金1萬元,向貨物代理中介支付中介費6萬元。設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%。 (2)進口后,甲企業(yè)將此設(shè)備以900000元人民幣的含稅價格銷售,開具普通發(fā)票。 試計算: (1)進口環(huán)節(jié)應繳納的關(guān)稅和增值稅; (2)內(nèi)銷環(huán)節(jié)實際繳納的各種稅金及附加合計。
我們公司在自己開發(fā)的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點??蛻粢仓挥?個?,F(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運為主營業(yè)務,稅率6%。我們有個業(yè)務,客戶跟我們簽的合同:貨物到達裝卸點的其他服務都由我公司代辦。其中有運輸服務(貨物生產(chǎn)點到裝卸地運輸費)。我公司以47元6%稅率開銷項給客戶,運輸單位以27元9%稅率給我們開進項發(fā)票。這個正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策?
老師你好,我們公司主要以裝卸搬運為主營業(yè)務,稅率6%。我們有個業(yè)務,客戶跟我們簽的合同:貨物到達裝卸點的其他服務都由我公司代辦。其中有運輸服務(貨物生產(chǎn)點到裝卸地運輸費)。我公司以47元6%稅率開銷項給客戶,運輸單位以27元9%稅率給我們開進項發(fā)票。這個正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策?
關(guān)稅會計作業(yè):1.6月,深圳市甲企業(yè)(增值稅一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務:(1)進口設(shè)備一批,合同規(guī)定的貨款為50萬元,進口這批產(chǎn)品運抵境內(nèi)輸入地點起卸前的運輸費3萬元,運往境內(nèi)甲企業(yè)的運費為2萬元,買方支付進口貨物保險費5萬元,向境外采購代理人支付傭金1萬元,向貨物代理中介支付中介費6萬元。設(shè)備的關(guān)稅稅率為10%。(2)在進口后,甲企業(yè)將此設(shè)備以900000元人民幣的含稅價格銷售,開具普通發(fā)試計算:(1)進口環(huán)節(jié)應繳納的關(guān)稅(2)進口環(huán)節(jié)應繳納的增值稅(3)內(nèi)銷環(huán)節(jié)實際應繳納的各項稅款及附加合計
不都是9月交9月保險嗎?月初交當月的。還有9月交10月保險的?
老師這個題的分錄幫寫下謝謝
老師你好,增值稅及附加稅費申報表,表五,左下角校驗問題出現(xiàn)黃色圈圈,請核實您公司是否為小微企業(yè),紅色感嘆旁邊是0,這個不影響吧,是不是能直接申報
之前我公司為A公司墊付線上平臺的充值費,保證金,現(xiàn)在A公司將我公司墊付款的錢打回到我公司賬上并要求我們開具發(fā)票,之前墊付給平臺的款項,平臺只是給我公司開具的收據(jù),現(xiàn)在我公司必須對A公司開票嗎?現(xiàn)在A公司非要我公司對他們開發(fā)票,因為他們已經(jīng)將墊付的款全部打到我公司的公賬了,之前掛的全部是應收
老師,我昨天聽押題卷老師講,用投資性房地產(chǎn)進行債務重組和非貨交貨不一樣,非貨交換視同買賣做其他業(yè)務收入其他業(yè)務成本結(jié)轉(zhuǎn),債務重組沖賬面 成本 公允,我怎么記得債務重組和非貨交貨都用其他業(yè)務收入,老師你看我是不是記混了,還是債務重組和非貨交貨固定資產(chǎn)是不是都要用固定資產(chǎn)清理這個科目
老師,我們公司2016年12月開業(yè),我查看了帶認證勾選,未勾選認證有2017年到2025年發(fā)票,總計10.5萬。2025年的我可以不管,年底再說,但是2017年到2024年之間的發(fā)票,幾乎都是高速公路通行費。百分之3的普通發(fā)票,和13%的專票,我全部打印出來,勾選認證,做費用,抵扣企業(yè)所得稅稅可以嗎,或者我應該怎么操作
股東權(quán)益變動表怎么編制,報表里每一個項目都是在哪里取數(shù)的
發(fā)起人以自己名義定立合同的,公司成立,為什么是設(shè)立時的股東承擔而不是發(fā)起人
老師,水路運輸行業(yè)增值稅稅負率和企業(yè)所得稅稅負率平均多少呢?初創(chuàng)企業(yè)也大概多少呢?
老師 小規(guī)模超過三十萬是按照全額交還是超出部分交呢
這個后期能不能抵扣
那個是可以抵扣的哈
后期付款單和票上金額不一致吧
不會的,你按發(fā)票上的金額支付,他交稅
運輸費是含稅價,票據(jù)上的金額20500,我們實際交的21730呀? ,這樣還可以抵扣呢嗎
開票按21730開就可以抵扣,約定稅費由公司承擔