提前開票,需要確認(rèn)收入與增值稅
老師,我們以前年度確認(rèn)了未開票收入,現(xiàn)在把這部分未開票收入開具發(fā)票了,該如何做賬?
前期做了增值稅未開票收入,確認(rèn)了銷項(xiàng)稅,本期開票了增值稅如何賬務(wù)處理?
請(qǐng)問老師,客戶收貨確認(rèn)后,銷售方先確認(rèn)收入,暫不開票,如能做賬可以區(qū)分應(yīng)收賬款的賬齡???未開票前,對(duì)方不承認(rèn)賬齡。
銷售折讓開全電普票做紅沖,如何確認(rèn)受票方未做用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的
提前開票,只開出發(fā)票不確認(rèn)收入,等2個(gè)月后銷售商品在確認(rèn)收入怎么做賬?
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉(zhuǎn)到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個(gè)部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時(shí)按照實(shí)際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結(jié)算電量做收入
老師,請(qǐng)問一下2024.8月,管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)2000,入到庫存商品了?,F(xiàn)在25年 8月調(diào)整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應(yīng)付賬款 -2000,借利潤分配未分配 貸應(yīng)付賬款,這樣調(diào)整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會(huì)收取會(huì)費(fèi)如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤,你看在試算平衡表上,這樣填對(duì)不,再就是三項(xiàng)附加稅在應(yīng)交稅費(fèi)里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對(duì)不
老師,臨時(shí)工在公司干幾天就不干了,還需要申報(bào)工資薪金個(gè)稅嗎?
銷售中央空調(diào)同時(shí)有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權(quán)資產(chǎn) 12『初始直接費(fèi)用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費(fèi)用,為何計(jì)入乙公司?
只是提前開票,并沒有實(shí)際性業(yè)務(wù),不應(yīng)該確認(rèn)收入
提前開票,就意味著要交增值稅的
但是沒有對(duì)應(yīng)的收入啊,會(huì)計(jì)憑證怎么做呢
提前開票就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)問題。分錄與平時(shí)開票收入一樣