同學(xué),你好
轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師,我才來這家公司,之前的會(huì)計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時(shí)候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時(shí)候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面了
老師我這月進(jìn)項(xiàng)稅額有一部分待認(rèn)證,那我這部分是不是直接做成待認(rèn)證然后以后認(rèn)證了在轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng),老師這個(gè)和應(yīng)交稅費(fèi)余額有影響嗎
老師您好,當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)沒銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)電子稅局不認(rèn)證抵扣,做賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額是不是也是直接計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目?現(xiàn)在都沒有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目了吧?
請問老師,賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有做進(jìn)去,但是已經(jīng)認(rèn)證了,也做了待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅or應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?(應(yīng)交稅費(fèi)這步是做哪一個(gè)比較合適)
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額在2023年年底應(yīng)該是沒有余額的,都抵扣了,但在 2023年年末余額時(shí)還有余額,導(dǎo)致2024年的進(jìn)項(xiàng)和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)對不上,現(xiàn)在怎么平賬
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會(huì)講課嗎
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