你好,做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證。有這個科目。
老師好,我們設(shè)計了待認(rèn)證進項票科目,是不是在需要抵扣時,根據(jù)銷項數(shù)額,從待認(rèn)證進項稅科目中取數(shù)轉(zhuǎn)成進項稅額,不一定根據(jù)原票面金額轉(zhuǎn),是嗎
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進項稅額這個科目里面了
老師待抵扣進項稅額,和待認(rèn)證進項稅額,這兩個科目有什么區(qū)別,就是當(dāng)月來的進項稅額,沒認(rèn)證沒抵扣,留以后才抵扣的話,怎么做賬務(wù)處理?
老師您好,想問沒有銷售出去的商品進項稅是先不認(rèn)證放在待認(rèn)證進項稅科目好,還是先認(rèn)證記在待抵扣進項稅里?
老師您好,當(dāng)月有進項沒銷項,進項電子稅局不認(rèn)證抵扣,做賬時進項稅額是不是也是直接計入進項稅額科目?現(xiàn)在都沒有待認(rèn)證進項稅額科目了吧?
老師,這個銀行承兌匯票,怎么入賬
老師,請問這個營業(yè)范圍可以銷售米和油給客戶嗎?只賣1-2次
勞務(wù)人員每月有幾十萬的勞務(wù)費發(fā)生,發(fā)票都是在次月加上次月發(fā)生的勞務(wù)一起開具出來,那做賬的時候是暫估沒發(fā)票的費用還是計入預(yù)付賬款核算,等次月收到發(fā)票再沖掉暫估或者一次性計入費用沖預(yù)付
客戶充值100可以買150元東西,這怎么做賬呢
老師,企業(yè)自建的廠區(qū),水電安裝工程支付的款項,怎么做賬務(wù)處理?
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬 比如9月份接手這家公司,但是它3月份已經(jīng)開始有銀行流水,少量收入,和各種老板墊支買的各種材料,支出費用,但是它稅務(wù)一直是零申報,我應(yīng)該從那個月份開始建賬,期初余額登記多少?才能保證稅務(wù)和賬務(wù)一致
老師,我們公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,養(yǎng)殖奶山羊的,收入主要來源是羊奶和賣羊的收入,請問這成熟性的奶山羊一個月賣掉幾只不產(chǎn)奶的,或者批量賣掉淘汰的,是主營業(yè)務(wù)收入,還是營業(yè)外收入(支出)?
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的話可以使用固定資產(chǎn)清理和待處理財產(chǎn)損益這兩個科目嗎。
老師,我們企業(yè)新建廠房及附屬工程, 請問這些往來款是計入往來,還是其他往來,比如說設(shè)計費,挖井費及工程款等
老師,8月的一張成本發(fā)票供應(yīng)商不小心紅沖了,現(xiàn)在又重新開過來,可以直接附在8月的分錄后面嗎(小規(guī)模不涉及進項稅)
哦那我們財務(wù)軟件里沒有這個科目,是不是自己添加一個?
等認(rèn)證當(dāng)月又從這個科目轉(zhuǎn)入進項稅額科目是吧?
你好對的 是這么做的