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比如上個月的銷售已做憑證,這個月說上個月要調(diào)降價,所以這個收到貨款就是降價后的貨款,那么這部分少收到的貨款要做在哪個科目

2025-09-01 09:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-01 09:37

同學,你好
那就開具紅字發(fā)票,紅沖上個月的收入分錄

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快賬用戶1375 追問 2025-09-01 09:41

借主營業(yè)務收入,貸應收賬款,紅字是嗎

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快賬用戶1375 追問 2025-09-01 09:41

還是要做,,借應收賬款,貸主營業(yè)務支出

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齊紅老師 解答 2025-09-01 09:42

同學,你好
借:應收賬款 負數(shù)
貸:主營業(yè)務收入 負數(shù)
應交稅費-應交增值稅-銷 負數(shù)

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你好,這種你可以借發(fā)出商品,貸庫存商品。 等開發(fā)票的時候再確認收入結轉(zhuǎn)成本。
2024-12-18
你好 收到客戶轉(zhuǎn)來當月的貨款和上月的貨款,借:銀行存款,貸:應收賬款?
2021-09-29
暫估入賬,借庫存商品貸庫存現(xiàn)金。 后面正常確確認收入結轉(zhuǎn)成本。
2024-01-02
認證費用是幾毛錢是吧?因為財付通賬戶收款,你們賬戶里面還沒有收到錢。這一部分先掛著,其他應收款就相當于是刷卡的。
2025-06-27
您好,不認證的進項稅額可以這么做。借管理費用 應交稅費應交增值稅待認證進項稅額 貸銀行存款
2024-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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