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去年4月份交的房租、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)一共24000元,到現(xiàn)在沒有做到賬里面去,現(xiàn)在怎么做賬呢

2025-09-01 09:13
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-01 09:14

同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整 24000
貸:銀行存款 24000

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快賬用戶8557 追問 2025-09-01 09:20

老師,軟件里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,當(dāng)時(shí)是老板用現(xiàn)金支付的

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齊紅老師 解答 2025-09-01 09:20

同學(xué),你好
那就用利潤分配-未分配利潤,這個(gè)科目
借:利潤分配-未分配利潤 24000
貸:庫存現(xiàn)金、其他應(yīng)付款 24000

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快賬用戶8557 追問 2025-09-01 09:28

房租、取暖費(fèi)與物業(yè)費(fèi)必須分開做賬嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-01 09:30

同學(xué),你好
合并在一起是可以的

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快賬用戶8557 追問 2025-09-01 09:36

非常感謝??!

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齊紅老師 解答 2025-09-01 09:39

不客氣,回答滿意麻煩5星好評(píng),十分感謝!

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同學(xué),你好
借:以前年度損益調(diào)整 24000
貸:銀行存款 24000
2025-09-01
你好? ? 那你先確定是否認(rèn)證? 如果認(rèn)證就做進(jìn)項(xiàng)稅。 不認(rèn)證先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去??
2021-05-11
同學(xué),你好 做到1月份
2021-01-20
同學(xué),你好
反結(jié)賬倒回5月補(bǔ)做
2025-09-02
你好,需要把應(yīng)當(dāng)攤銷的金額補(bǔ)攤銷
2020-10-19
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