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去年交房租十萬沒收到房租發(fā)票,做會計(jì)分錄借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款10,今年4月份收到房租發(fā)票,且匯算清繳時已經(jīng)納稅調(diào)增,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬?。?/h1>

2022-06-09 15:22
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-09 15:22

暫估和發(fā)票一致的嗎?如果一致的話不用做處理,直接把發(fā)票放到去年的憑證后面,然后在明年匯算性交的時候調(diào)減

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快賬用戶9410 追問 2022-06-09 15:25

今年調(diào)增后,明年再調(diào)減嗎?還有別的辦法嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 15:27

對的是的,去修改去年的匯算清交。

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快賬用戶9410 追問 2022-06-09 15:32

要是我今年匯算沒有調(diào)增,應(yīng)該怎么做賬啊

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齊紅老師 解答 2022-06-09 15:34

借管理費(fèi)用,貸銀行存款。

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暫估和發(fā)票一致的嗎?如果一致的話不用做處理,直接把發(fā)票放到去年的憑證后面,然后在明年匯算性交的時候調(diào)減
2022-06-09
借其他應(yīng)付款貸利潤分配 借利潤分配 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款
2021-05-06
你好!你已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用了,收到發(fā)票直接貼進(jìn)去就好了
2023-08-22
同學(xué)你好 四月的還沒結(jié)賬就在四月份紅沖錯誤的然后做正確的
2023-05-06
你好,借長期待攤費(fèi)用 貸,預(yù)付賬款 攤銷4月的費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸,長期待攤費(fèi)用
2024-05-13
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