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高新技術(shù)企業(yè)小規(guī)模納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
請(qǐng)問(wèn),高新技術(shù)企業(yè),采購(gòu)入庫(kù)以后領(lǐng)用后進(jìn)了研發(fā)支出-資本化支出,最后做成了商品去銷售,月末的時(shí)候還需要結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,銷售成本嗎?
高新技術(shù)企業(yè)的補(bǔ)貼是每年都有,還是只有第一次認(rèn)定給?高新技術(shù)企業(yè)對(duì)每年利潤(rùn)增長(zhǎng)率,和銷售收入增長(zhǎng)率有什么要求嗎?
老師,高新技術(shù)企業(yè)要求的銷售收入增長(zhǎng)性里面的銷售收入是單指高新技術(shù)收入還是總收入?
火炬網(wǎng)填報(bào)的企業(yè)年報(bào),是不是只有在高新技術(shù)產(chǎn)品銷售收入這里填寫的數(shù)額算高新技術(shù)企業(yè)產(chǎn)品(服務(wù))收入,如果填到火炬年報(bào)里技術(shù)收入——技術(shù)咨詢與服務(wù)收入,還屬于近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入嗎
@董孝彬回答,老師我想問(wèn)問(wèn)旅游行業(yè)差額開票,票上產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額4995.49,實(shí)際抵扣成本大于開票數(shù),最后不要交增值稅,那最后這個(gè)分錄怎么寫,我寫哪個(gè)對(duì)嗎?還是不交稅了分錄也不要寫了,賬上的銷項(xiàng)稅額就不用管了
這張發(fā)票的稅率包括正確的嗎
老師,這種電子普通發(fā)票,沒(méi)有社會(huì)信用代碼合格嗎?
老師早上好,給生產(chǎn)人員購(gòu)買團(tuán)體意外險(xiǎn),應(yīng)該入那個(gè)科目合適?
@董孝彬老師回答,老師旅游行業(yè),差額開票,我想了辦法,雖然開票是差額開票,我做賬還是按全額的6確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候表一的銷項(xiàng)稅額系統(tǒng)默認(rèn)差額的銷項(xiàng)稅額,是不是也能手動(dòng)改成跟賬里確認(rèn)銷項(xiàng)稅額一樣呢!
老師,公司職工聚餐是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?這個(gè)在匯算清繳時(shí)不用往回調(diào)吧
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢
老師你好,從9月1日起,在公司報(bào)個(gè)稅并發(fā)放工資,但是在單位不繳社保的事項(xiàng),麻煩問(wèn)一下應(yīng)該怎么應(yīng)對(duì)?
上月的銀行有5毛差異怎么調(diào)整
老師一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅,既有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也有不抵扣,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
您好,高新技術(shù)收入是否需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,要看具體業(yè)務(wù)類型:如果是賣產(chǎn)品(比如硬件、軟件),那就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,比如材料費(fèi)、人工費(fèi)這些,會(huì)計(jì)處理是“借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品”;如果是技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓這類收入,一般不走銷售成本,而是記到“其他業(yè)務(wù)成本”或研發(fā)費(fèi)用里;如果是研發(fā)過(guò)程中試制出來(lái)的產(chǎn)品賣了,收入要單獨(dú)算,成本從研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)出來(lái),但不能直接沖減研發(fā)支出。