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老師,例:2021年1季度增值稅30萬是免稅會(huì)計(jì)就申報(bào)已交0.3稅了,后面改增值稅報(bào)表變成免稅的,但是改過后增值稅低數(shù)和利潤表的收入不匹,從財(cái)表上看少報(bào)稅,第二季度和第三季度增值稅申報(bào)表和利潤表收入不匹,第四季度報(bào)增值稅搞錯(cuò)稅率了,按3%交,然后又回去改增值稅表按1%交,在2022年3月稅務(wù)局打電話通知去退稅(退回1月份更改報(bào)表后免稅的和第四季度報(bào)錯(cuò)的稅),這四個(gè)季度申報(bào)增值稅表后面改過的表還是對不上利潤表上的收入,所以從表看來是少交稅,我是反結(jié)賬回到2021年改,之前幾個(gè)季度都做收入沒有做稅那么多筆,科目也用錯(cuò),反回2021年怎么過?那前3個(gè)季度的增值稅申報(bào)表要按照財(cái)報(bào)表的收入去改嗎?申報(bào)稅務(wù)局的表和表對不上,做的稅對不上表,好暈呀
老師,增值稅申報(bào)表一般看那幾行數(shù)據(jù),第27行本期已交稅款,30行本期繳納上期應(yīng)納稅額,本期指的是幾月,上期指的是月,比如填表日期是2月,稅款所屬期是1月
老師好,看企業(yè)去年交了多少增值稅,看申報(bào)表哪一行,19行應(yīng)納稅額,,27行本期已繳稅款,24行應(yīng)納稅合計(jì)分別都是什么意思,有什么關(guān)系呢
老師,補(bǔ)交了2017—2019年的增值稅. 借 其他應(yīng)付款 10.2萬 貸 以前年度損益 9.32萬 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.88萬 去大廳更正申報(bào)后交了0.88萬增值稅后. 增值稅及附加稅申報(bào)表顯示如下: 27欄本期已繳稅款 0.88萬. 31欄本期繳納欠稅稅費(fèi)0.88萬, 32欄期末未交稅款(多交為負(fù)數(shù)) -0.88萬 后面每期32欄期末未交稅款(多交為負(fù)數(shù)) 顯示有-0.88萬,這個(gè)需要調(diào)嗎??還是一直這樣沒關(guān)系! -0.88萬
老師好,想請教一下,要查看每個(gè)稅負(fù)是多少,是不是看增值稅納稅申報(bào)表,把應(yīng)納稅額合計(jì)/本年度銷售額,對嗎
麻煩老師解答一下,徹底不會(huì)了?
老師,怎么判斷出來的顯著不同,是什么和什么做的比較
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的農(nóng)副產(chǎn)品蔬菜水果對方能給開發(fā)票嗎?
應(yīng)納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
董孝彬老師回答,我的分錄做的對嗎?
成本核算委外加工成本,委外加工費(fèi)單價(jià)是取不含稅單價(jià)核算吧?
老師,電腦里的計(jì)算器,哪個(gè)是根號(hào)?考試不讓帶計(jì)算器,電腦里的計(jì)算器找不到根號(hào),不知道如何使用
工資專項(xiàng)附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務(wù)登記后員工得重新申請專項(xiàng)附加扣除選擇B單位么
請問老師汽車拆解報(bào)廢回收企業(yè)回收整車,拆解后銷售配件,怎么核算成本?
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
您好,年度增值稅申報(bào)表中,反映全年應(yīng)交增值稅的主要欄次是第34欄應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額合計(jì)-分次預(yù)繳稅額=應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,其中第24欄應(yīng)納稅額合計(jì)反映本期應(yīng)繳增值稅總額,第27欄分次預(yù)繳稅額反映年度內(nèi)已分期繳納的增值稅款,異地繳納的稅費(fèi)需查看《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)》(稅額抵減情況表),該附表專門記錄跨地區(qū)提供建筑服務(wù)等異地預(yù)繳稅額情況。