你好,24行,這個(gè)就是。有異地預(yù)繳的嗎?異地沒有的話,24行和34行是一樣的,這兩個(gè)就是你實(shí)際繳納的。
老師我看了一下利潤(rùn)表,營(yíng)業(yè)收入是87925,他為什么填到了增值稅納稅申報(bào)表第12行,不應(yīng)該填到第10行么,19行本期免稅額寫的2637.75,這個(gè)數(shù)是根據(jù)什么填寫的呢
收到一張紙質(zhì)版專票,可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企簡(jiǎn)稅軟件(抵扣發(fā)票軟件)系統(tǒng)續(xù)費(fèi)年費(fèi),480元一張專用發(fā)票, ? 會(huì)計(jì)分錄如下: 借,管理費(fèi)用480 貸,銀行存款480 抵稅時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款480 貸,管理費(fèi)用;480 填附表四,減免稅明細(xì)表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作,直接在申報(bào)表中分別填寫480元?? 對(duì)嗎? 2. 為什么在申報(bào)表中填寫后,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(五)中,為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)? ? 3 .增值稅減免申報(bào)表中,本期發(fā)生額是480,本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)該是什么? 4. 這個(gè)是不是也是480? ? 5. 申報(bào)表,主表中: ?“應(yīng)納稅額19行”, “簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額? 21行”, “應(yīng)納稅額減征額? 23行”, “本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫?
老師好,看企業(yè)去年交了多少增值稅,看申報(bào)表哪一行,19行應(yīng)納稅額,,27行本期已繳稅款,24行應(yīng)納稅合計(jì)分別都是什么意思,有什么關(guān)系呢
貿(mào)易類公司財(cái)務(wù)管理要點(diǎn)
請(qǐng)問老師這個(gè)分錄該怎么列?
EBIT/EBIT-I-PD/(1-T) 為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?
老師,我想問問,經(jīng)濟(jì)法民事法律行為中,附條件跟附期限的法律行為,是指所有的法律行為,還是特指民事法律行為?
老師,這個(gè)答案選哪個(gè)
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)跟個(gè)體工商,的利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的嗎?跟有限責(zé)任公司
老師,處置固定資產(chǎn)用資產(chǎn)處置損益嗎?報(bào)廢用營(yíng)業(yè)外收支嗎?
老師,你好,客戶TT付款,但是要求提單備注他們的信用證號(hào),涉及首退稅,可以給他備注嗎?如果可以需要什么其他的輔助資料還是直接備注就行,不需要其他資料呢?盼復(fù),謝謝
老師你好,請(qǐng)問還本付息的貸款,下發(fā),與還款的分錄是什么樣子的呀
老師,我們給對(duì)方貨款了,他們不給開票這個(gè)怎么辦
有異地預(yù)交,25行期初未交稅款,27行本期已繳稅款,是什么意思 查22年交了多少稅,為什么我們賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方合計(jì)+應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅借方合計(jì)=27行本期已繳稅款本年累計(jì)數(shù),這個(gè)數(shù)字是22年全年交的增值稅嗎
你好,25行,這個(gè)是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款。
如果你是正常交稅的,30行和25行填寫一樣的。這個(gè)27行和30行填寫一樣的。
老師, 1.我們看22年全年交了多少增值稅是不是看22年12月增值稅申報(bào)表 2.都是看本年累計(jì)數(shù)是嗎?那么25行是21年12月應(yīng)補(bǔ)稅款是嗎? 3.看本年累計(jì)金額25行≠30行,30行本期繳納上期應(yīng)納稅額是什么意思,是不是22年1-11月累計(jì)交的增值稅呀
你好,可以的,24行的那個(gè)金額。 看本年數(shù)據(jù) 25行,這個(gè)是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款 如果你25不等于30,那你25出來的這個(gè)數(shù)據(jù)就不對(duì)。
老師, 1.看22年本年累計(jì),25行期初未交稅款,我看每個(gè)月都一樣,都是=21年12月申報(bào)表應(yīng)納稅額,所以25行是不是應(yīng)該是上年末應(yīng)納稅額呀 2. 30行本期繳納上期應(yīng)納稅額是不是21年末應(yīng)納稅額,是22年1月繳納+22年1-11月應(yīng)納稅額合計(jì)呢,所以25行≠30行 3.看22年交了多少增值稅是不是應(yīng)該看27行本期已繳稅款呢 麻煩老師了
你好,25是自動(dòng)出來的,你每個(gè)月25和30欄填寫的不對(duì),他就導(dǎo)致25都是一個(gè)金額。
這個(gè)問題你去核實(shí)一下吧,你看一下你30欄當(dāng)時(shí)填寫的對(duì)嗎?填寫的是正確的嗎?
第2個(gè)又多交或者少交的吧,如果沒有的話,你但是藍(lán)填寫的就是不對(duì)的。
第三看24行的那個(gè)金額,不要看27啊。
老師,27行本期已繳稅款的本年累計(jì)數(shù)就是包括21年12月所屬期,但是稅款是22年1月交的錢呀,所以看22年一共交了多少錢,不是也包括21年12月應(yīng)交的嗎,所以24行數(shù)據(jù)和27行差上年末應(yīng)納稅款,對(duì)吧 2.,25和30行每月數(shù)字相等,但是本年累計(jì)確實(shí)不相等,本年是累計(jì)數(shù),您看看我們報(bào)表本月數(shù)和本年數(shù)沒錯(cuò)吧
你好,對(duì)的是的,但是你30欄填寫的不對(duì)的話,這27欄就不對(duì),這個(gè)理解嗎。
一直在這糾結(jié),27欄,這個(gè)27欄實(shí)際什么都沒有用,他就自動(dòng)取出的
看一下這個(gè)表格里面的,這里面有公式。
因?yàn)殂y行讓看22年交了多少增值稅,那我只要是22年銀行付的錢都算,所以要包括1月份繳納上年度的,但是24行只是22年度1-12月應(yīng)納稅額,并且12月稅款是在次年交的
你好,你看你賬上的未交增值稅也可以的,借方發(fā)生額2~12月份。
賬上選期間1-12月,應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方本年累計(jì)+應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅借方本年累計(jì)的數(shù)字和就是=27行,對(duì)嗎? 2-12月未交增值稅借方合計(jì)+簡(jiǎn)易計(jì)稅就是24行數(shù)據(jù)對(duì)吧
等于24行,你去核對(duì)一下。